• 2019

        • Táto stránka môže obsahovať základné informácie o Vašej škole, môžete si ju ľubovoľne meniť. Návod, ako tieto zmeny uskutočniť, nájdete tu: http://help.edupage.org/

            Zverejňovanie objednávok a faktúr  od 1.1.2019

           (Zákon č.211/2000 Z.z.)

          Mesiac : Január 2019

          Údaje o vyhotovenej objednávke  za tovary, služby  a práce :

          ident.údaj objed.

          Popis objedn. plnenia

          Suma s DPH (odhad  €)  

          Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

          Dátum vyhotovenia

          Dodávateľ-ident if. údaje

          Zodpov. osoba  za objednávku –funkcia

          Objednávka č. 1/2019

          AsC Agenda Malotriedka rok 2019

          129,00

          ---

          7.1.2019

          aScAppliedSoftware Consultants, s r.o.Svoradova 71, Bratislava

          Mária Maliniaková, hospodárka

          Objednávka č. 2/2019

          Náhradná súčiastka do frézy

               3,66

          ---

          11.1.2019

          AUTOTECHNA Baránek, Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica

          Mária Maliniaková, hospodárka

           

          Údaje o faktúrach za tovary, služby  a práce :

          Ident.údaj faktúry

          Popis fakturácie

          Suma  s DPH

          Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

          Č.objedn.

          Dátum doručenia faktúry

          Dodávateľ-identif. údaje

          IČO

          1/2019

          Hygienické a dezinfekčné prostriedky

          48,79

          Abonentná zmluva zo dňa 6.9.2016

          ---

          7.1.2019

          CWS boco Slovensko, s r.o.  Bojnická č. 10 Bratislava - Obchodné a logistické centrum, M.R. Štefánika 87 Hlohovec

          31411045

          2/2019

          Hovory do pevných sietí  12/2018

          63,37

          Zmluva č. 2029613612 zo dňa 7.10.2015, Dodatok k zmluve 2028916633 zo dňa 27.8.2017

          ---

          7.1.2019

          T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava

          35763469

          3/2019

          Virtuálna knižnic-12/2018

              9,96

          ---

          ---

          7.1.2019

          Komensky s r.o. Park Mládeže 1, Košice

          43908977

          4/2019

          Podpora prduktu Kerber Backup Server a 5 PC

          247,50

          Dodatok č. 3 zo dňa 21.12.2018 k Zmluve č.2015_11_30 JF_003

          ---

          7.1.2019

          WANET s r.o. Dobšinského č. 15, Banská Bystrica

          36049239

          5/2019

          Dodávka tepla za 12/2018

          2.991,02

          ---

          ---

          9.1.2019

          STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica

          36024473

          6/2019

          Pranie a prenájom rohoží ( 1.12.2018-31.21.2018)

               59,40

          Zmluva o servisnom prenájme a praní rohoží zo dňa 13.2.2018

          ---

          9.1.2019

          Lindström  s r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava

          35742364

          7/2019

          AsC agenda-„Maotriedka pre ZŠ“ – r. 2018

             129,00

          ---

          ---

          9.1.2019

          AsC  Applied Software Consultants, s r.o. Svoradova 7/1, Bratislava

          31361161

          8/2019

          Registratúrny poplatok za doménu 10.2.2019-09.02.2020

               37,39

          ---

          ---

          10.1.2019

          NIC Hosting, s r.o., Dlhá č. 9, Ivanka pri Dunaji

          44488254

          9/2019

          Seminár- Ročné zúčtovanie preddavkov na daň-r.2018, zmeny r.2019

               60,00

          ---

          ---

          10.1.2019

          RACIO EDUCATION SLOVAKIA, s r.o., Šafárikova 839/2, Prievidza

          36330035

          10/2019

          Odber a preprava živočíšnych produktov zo ŠK

               20,40

          Rámcová zmluva č.2014/0048-A

          ---

          11.1.2019

          Polystar, s r.o. Slovenská 13A, Nové Zámky

          36552119

          11/2019

          Činnosť zodpovednej osoby -1/2019

                 58,80

          Zmluva č. 2018-ZO6595

          ---

          15.1.2019

          EuroTrading s r.o. Muškátová 38, Košice

          44031483

          12/2019

          Plyn za 1/2019

                 29,00

          ---

          ---

          16.1.2019

          SPP a.s  Mlynské Nivy 44/a, Bratislav, prev. Lieskovská cesta  Zvolen

          35815256

          13/2019

          Elektrická energia vyúčtovanie r. 2018

                 21,00

          ---

          ---

          16.1.2019

          Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke  8591/4B Žilina

          36403008

          14/2019

          Vyúčtovanie Finančný spravodajca r. 2018

                 14,90

          ---

          ---

          16.1.2019

          Poradca podnikateľa – M.Rázusa Žilina

          31592503

          15/2019

          Vyúčtovanie odberu plynu – r. 2018

                 29,56

          ---

          ---

          16.1.2019

          SPP a.s  Mlynské Nivy 44/a, Bratislav, prev. Lieskovská cesta  Zvolen

          35815256

          16/2019

          Hovory do mobilných telef. (15.12.2018-14.1.2019)

                 60,17

          Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej viazanosti mobilnej linky 911930528 zo dňa 7.9.2017, zmluva o poskyt. verej.služieb 7.11.2018

          ---

          23.1.2019

          T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava

          35763469

          17/2019

          Seminár PAM – verzia mzdy

                54,00

          ---

          ---

          28.1.2019

          VEMA s r.o., Plynárenská 7/C, Bratislava

          31355374

          18/2019

          Poistenie majetku od 2.2.2018-2.5.2018)

          251,85

          ---

          ---

          29.1.2018

          UNIQA poisťovňa a.s., Lazaretská 15, Bratislava

          00653501

            

          STRAVOVANIE

          Mesiac : Január  2019

           

          Ident.údaj objednávky

          Popis objedn. plnenia

          Suma s DPH (odhad € )  

          Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

          Dátum vyhotovenia

          Dodávateľ-identif. údaje

          Zodpov. osoba  za objednávku –funkcia

          ---

          ---

          ----

          ----

          ----

          ----

          -----

           

          Údaje o faktúre za potraviny :

           

          Ident.údaj faktúry

          Popis fakturácie

          Suma  s DPH

          Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

          Č.obj.

          Dátum doručenia faktúry

          Dodávateľ-identif. údaje

          IČO

          1/2019

          potraviny

             89,81

          ---

          Telef.

          2.1.2019

          Potraviny M.Temniak, Cesta k nemocnici č.39, Banská Bystrica

          32007345

          2/2019

          potraviny

          111,26

          -

           

          11.1.2019

          Mliekáreň  Kopanice, Selce s r.o. Selčiasnka cesta č. 2 Banská Bystrica

          36644811

          3/2019

          potraviny

              8,64

          ---

          Telef.

          11.1.2019

          RAVADON  corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno

          45503486

          4/2019

          potraviny

          105,88

          ---

          Telef.

          11.1.2019

          INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen

          36019208

          5/2019

          potraviny

            67,22

          ---

          Telef.

          16.1.2019

          INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen

          36019208

          6/2019

          potraviny

          169,22

          ---

          Telef.

          16.1.2019

          INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen

          36019208

          7/2019

          potraviny

          301,91

          ---

          Telef.

          16.1.2019

          Biidfood Slovakia spol. s r.o. Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom

          34152199

          8/2019

          potraviny

              8,64

          ---

          Telef.

          16.1.2019

          RAVADON  corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno

          45503486

          9/2019

          potraviny

            17,59

          ---

          Telef.

          28.1.2019

          INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen

          36019208

          10/2019

          potraviny

            59,13

          ---

          Telef.

          28.1.2019

          INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen

          36019208

          11/2019

          potraviny

          213,94

          ---

          Telef.

          28.1.2019

          Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová

          10928693


          Mesiac : Február 2019

          Údaje o vyhotovenej objednávke  za tovary, služby  a práce :

          dent.údaj objed.

          Popis objedn. plnenia

          Suma s DPH (odhad  €)  

          Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

          Dátum vyhotovenia

          Dodávateľ-ident if. údaje

          Zodpov. osoba  za objednávku –funkcia

          Objednávka č. 3/2019

          Stravné lístky za  1/2019

          126,00

          Dodatok k zmluve 3.1.2018 (Edenred Bratislava)

          1.2.2019

          Edenred Slovakia, s r.o. Karadičova č. 8, P.O.BOX 21, Bratislava

          Mária Maliniaková, hospodárka

          Objednávka č. 4/2018

          Posypová soľ, zmes do ostrekovačov BB918EN

            45,00

          ---

          4.2.2019

          REMPO s r.o- Stará Vajnorská cesta 19, Bratislava-prev. Banská Bystrica

          Mária Maliniaková, hospodárka

          Objednávka č. 5/2019

          Toner do tlačiarne

          28,00

          Servis a dodávka kancelárskej techniky, dodávka náhradných dielov a spotrebných materiálov 7.1.2019

          5.2.2019

          René Gabčo, R.G.COPY, Nosice II/199, Púchov

          Mária Maliniaková, hospodárka

          Objednávka č. 6/2019

          Vodovodné batérie, plaváky

          90,00

          ---

          8.2.2019

          Železiarstvo – Peter Kuklica – priemyselný tovar, Bakossova č. 56, Banská Bystrica

          Mária Maliniaková, hospodárka

          Objednávka –tlačivo zo ŠEVTU

          Školské tlačivá šk.r.2018/2019

          60,00

          ---

          28.2.2018

          ŠEVT a.s. Cementárenská 16, Banská Bystrica

          Mária Maliniaková, hospodárka

          Objednávka č. 7/2019

          Tesnenia na plavákový ventil do WC

          10,00

          ---

          12.2.2019

          UNIMAT spol. s r.o. 9. Mája 4, Banská Bystrica

          Mária Maliniaková, hospodárka

          Objednávka č. 8/2019

          Oprava a údržba kopírovacieho stroja MINOLTA Bizhub 162

          35,00

          Zmluva č. 1/2019 (servis a dodávka kancelráskej techniky) z dňa 7.1.2019

          26.2.2019

          René Gabčo, R.G.COPY, Nosice II/199, Púchov

          Mária Maliniaková, hospodárka

           

           

          Údaje o faktúrach za tovary, služby  a práce :

          Ident.údaj faktúry

          Popis fakturácie

          Suma  s DPH

          Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

          Č.objedn.

          Dátum doručenia faktúry

          Dodávateľ-identif. údaje

          IČO

          19/2019

          Prídel do SF -1/2019

          535,92

          Dodatok k zmluve 3.1.2018 (Edenred Bratislava)

          ---

          1.2.2019

          ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica

          00354252

          20/2019

          Elektrická energia za 2/2019

          377,00

          ---

          ---

          1.2.2019

          Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke  8591/4B Žilina

          36403008

          21/2019

          Príspevok do SF-0,05% - 2/2019

            17,86

          ---

          ---

          1.2.2019

          ZO OZ PŠaVedy  pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica

          00354252

          22/2019

          Stravné lístky za 1/2019

          126,38

          Dodatok k zmluve 3.1.2018 (Edenred Bratislava)

          3/2019 z 1.2.2019

          1.2.2019

          Edenred Slovakia, s r.o. Karadičova č. 8, P.O.BOX 21, Bratislava

          3128695

          23/2019

          Posypová soľ, zmes do ostrekovačov BB9418EN

            44,20

          ---

          ---

          4.2.2019

          REMPO s r.o- Stará Vajnorská cesta 19, Bratislava-prev. Banská Bystrica

          35819081

          24/2019

          Hygienické a dezinfekčné prostriedky

             48,79

          Abonentná zmluva zo dňa 13.9.2018

          ---

          4.2.2019

          CWS boco Slovensko, s r.o.  Bojnická č. 10 Bratislava - Obchodné a logistické centrum, M.R. Štefánika 87 Hlohovec

          31411045

          25/2019

          Pranie a prenájom rohoží ( 31.12.2018-27.1.2019)

              59,40

          Zmluva o servisnom prenájme a praní rohoží z  13.2.2018

          ---

          4.2.2019

          Lindström  s r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava

          35742364

          26/2019

          Plyn za 2/2018

              29,00

          ---

          ---

          4.2.2019

          SPP a.s  Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, prev. Lieskovská cesta  Zvolen

          35815256

          27/2019

          Výkon zodpovednej osoby – 2/2019

              58,80

          Zmluva č. 2018-ZO6595

          ---

          4.2.2018

          EuroTrading s r.o. Muškátová 38, Košice

          44031483

          28/2019

          Seminár „Školské stravovanie dnes a zajtra“

              20,00

          ---

          ---

          5.2.2019

          Ballux, spol. r.o. J.M. Hurbana 1924/16A, Banská Štiavnica

          46055385

          29/2019

          Toner do tlačiarne

              28,80

          Servis a dodávka kancelárskej techniky, dodávka náhradných dielov a spotrebných materiálov 7.1.2019

           

          6.2.2019

          René Gabčo, R.G.COPY, Nosice II/199, Púchov

          34749951

          30/2019

          Hovory do pevných sietí (1.1.19-31.1.19)

               60,42

          Zmluva č. 2028916633 zo dňa 27.8.2017

          ---

          6.2.2019

          T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava

          35763469

          31/2019

          Vodovodné batérie, plaváky

               87,96

          ---

          ---

          12.2.2019

          Železiarstvo – Peter Kuklica – priemyselný tovar, Bakossova č. 56, Banská Bystrica

          14248212

          32/2019

          Dodávka tepla za 1/2018

          3.728,86

          ---

          ---

          12.2.2019

          STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica

          36024473

          33/2019

          Príspevok zamestnávateľa zo SF na stravovanie zamestnancov -1/2019

          169,56

          ---

          ---

          12.2.2019

          ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica

          00354252

          34/2019

          Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov  -1/2019

          872,92

          ---

          ---

          12.2.2019

          ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica

          00354252

          35/2019

          Režijné náklady na stravovanie zamestnancov a cudzích stravníkov -1/2019

          681,72

          ---

          ---

          12.2.2019

          ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica

          00354252

          36/2019

          Školské tlačivá

            55,50

          ---

          ---

          12.2.2019

          ŠEVT a.s. Cementárenská 16, Banská Bystrica

          31331131

          37/2019

          Virtuálna knižnic-1/2019

              9,96

          ---

          ---

          13.2.2019

          Komensky s r.o. Park Mládeže 1, Košice

          43908977

          38/2019

          Služby STP a APV WINIBEU 02./2019-12./2019, STP APV WINIBEU 1./2020-1./2020

            83,65

           ---

           ---

          14.2.2019

           IVES, Čsl. armády 20, Košice

           00162957

          39/2019

          Odber a preprava živočíšnych produktov zo ŠJ

            20,40

          Rámcová zmluva č.2014/0048-A

          ---

          14.2.2019

          Polystar, s r.o. Slovenská 13A, Nové Zámky

          36552119

          40/2019

          Služby do mobilných sietí (15.1.19-14.2.19)

             58,98

          Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej viazanosti mobilnej linky

          ---

          19.2.2019

          T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava

          35763469

          41/2019

          Oprava a údržba kop. Stroja Minolta Bozhub 162

             35,40

           

          8/2019

          27.2.2019

          René  Gabčo, R.G.COPY, Nosice II/199, Púchov

          34749951

             

          STRAVOVANIE

          Mesiac : Február  2019
           

          Ident.údaj objednávky

          Popis objedn. plnenia

          Suma s DPH (odhad € )  

          Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

          Dátum vyhotovenia

          Dodávateľ-identif. údaje

          Zodpov. osoba  za objednávku –funkcia

          ---

          ---

          ----

          ----

          ----

          ----

          -----

           

          Údaje o faktúre za potraviny :

           

          Ident.údaj faktúry

          Popis fakturácie

          Suma  s DPH

          Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

          Č.obj.

          Dátum doručenia faktúry

          Dodávateľ-identif. údaje

          IČO

          12/2019

          potraviny

          163,34

          Dodávka potravinového tovaru pre ŠJ z 28.5.2018

          Telef.

          4.2.2019

          Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom

          34152199

          13/2019

          potraviny

              2,20

          Dodávka ovocia, zeleniny  výrobkov z nich  do škôl a školských zariadení pre deti a žiakov v rámci programu Školské ovocie“ pre školský rok 2018/2019. z 20.9.2018

          Telef.

          4.2.2019

          Lunys  s r.o. Vodárenská 2011/38, Poprad-Veľká

          36472549

          14/2019

          potraviny

          117,36

          Kúpna zmluva-rámcová č. 074/17 na dodávku potravín pre ŠK z 2.1.2017

           

          Telef.

          4.2.2019

          ATC-JR, s r.o. Vsetínska cesta 766, Púchov –prev. Zvolen

          35760532

          15/2019

          potraviny

            65,56

          Dodávka potravinového tovaru pre ŠJ z 28.5.2018

          Telef.

          5.2.2019

          Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom

          34152199

          16/2019

          potraviny

          224,61

          ---

          Telef.

          5.2.2019

          INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen

          36019208

          17/2019

          potraviny

            12,96

          ---

          Telef.

          5.2.2019

          RAVADON  corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno

          45503486

          18/2019

          potraviny

            12,01

          Dodávka ovocia, zeleniny  výrobkov z nich  do škôl a školských zariadení pre deti a žiakov v rámci programu Školské ovocie“ pre školský rok 2018/2019. z 20.9.2018

          Telef.

          6.2.2019

          Lunys  s r.o. Vodárenská 2011/38, Poprad-Veľká

          36472549

          19/2019

          potraviny

            58,15

          ---

          Telef.

          6.2.2019

          INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen

          36019208

          20/2019

          potraviny

          127,00

          ---

          Telef.

          6.2.2019

          GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva

          36047651

          21/2019

          potraviny

            53,28

          ---

          Telef.

          7.2.2019

          CHRIEN s r.o., Lieskovská cesta č. 13, Zvolen

          36008338

          22/2019

          potraviny

          234,64

          ---

          Telef.

          7.2.2019

          Potraviny M.Temniak, Cesta k nemocnici č.39, Banská Bystrica

          32007345

          23/2019

          potraviny

             84,01

          Dodávka  mlieka mliečnych výrobkov  v rámci projektu „Školský mliečny program“ v súlade s nariadením vlády č. 189/2017, Kúpna zmluva č. 02/2017/ŠM- zo dňa 4.9.2017

          Telef.

          7.2.2019

          Mliekáreň  Kopanice, Selce s r.o. Selčiasnka cesta č. 2 Banská Bystrica

          36644811

          24/2019

          potraviny

          487,23

          ---

          Telef.

          7.2.2019

          M&CARNE s r.o., Rudlovská cesta č. 53, Banská Bystrica

          46287612

          25/2019

          potraviny

          198,78

          ---

          Telef.

          11.2.2019

          Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová

          10928693

          26/2019

          Vrátenie preplatku na stravnom

               6,54

          ---

          ---

          12.2.2019

          Dom sv. Alžbety, Ul.9. Mája 9, Banská Bystrica

          xxx

          27/2019

          potraviny

             80,37

          ---

          Telef.

          18.2.2019

          INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen

          36019208

          28/2019

          potraviny

             98,58

          ---

          Telef.

          18.2.2019

          ASTERA s r.o. Stromova č. 5, Trenčín

          36238091

          29/2019

          potraviny

             19,20

          ---

          Telef.

          19.2.2019

          INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen

          36019208

          30/2019

          potraviny

          126,13

          ---

          Telef.

          19.2.2019

          INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen

          36019208

          31/2019

          potraviny

               8,64

          ---

          Telef.

          19.2.2019

          RAVADON  corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno

          45503486

          32/2019

          potraviny

          184,06

          Dodávka potravinového tovaru pre ŠJ z 28.5.2018

          Telef.

          20.2.2019

          Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom

          34152199

          33/2019

          potraviny

          130,25

          Dodávka potravinového tovaru pre ŠJ z 28.5.2018

          Telef.

          28.2.2019

          Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom

          34152199

          34/2019

          potraviny

             11,28

          ---

          Telef.

          28.2.2019

          INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen

          36019208

          35/2019

          potraviny

             58,97

          ---

          Telef.

          28.2.2019

          INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen

          36019208

          36/2019

          potraviny

           273,21

          ---

          Telef.

          28.02.2019

          Štefan Mesároš VEZOPAX , Lieskovská cesta č.2737, Zvolen-Lieskovec

          10928693

           

          Mesiac : Marec 2019

           

           Údaje o vyhotovenej objednávke  za tovary, služby  a práce :

          Ident.údaj objed.

          Popis objedn. plnenia

          Suma s DPH (odhad  €)  

          Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

          Dátum vyhotovenia

          Dodávateľ-ident if. údaje

          Zodpov. osoba  za objednávku –funkcia

          Objednávka č. 9/2019

          Stravné lístky za február  2018

          100,00

          Dodatok k zmluve 3.1.2018 (Edenred Bratislava)

          1.3.2019

          Vaša Slovensko, s r.o. Dolná č. 47, Banská Bystrica

          Mária Maliniaková, hospodárka

          Objednávka č. 10/2019

          Učebné pomôcky - perá

             60,00

          ---

          7.3.2019

          National Pem , P.O.BOX 0013, Bratislava 090

          Mária Maliniaková, hospodárka

          Objednávka č. 11/2019

          Viazanie triednych výkazov šk.r. 2017/2018

           

             13,00

          ---

          13.3.2019

          Mgr. Marta Ďumbalová -chránená dielňa „ALFA“ Rubínova č. 22 Banská Bystrica - prev. Kyjevské nám.č. 2, Banská Bystrica

          Mária Maliniaková, hospodárka

          Objednávka č. 12/2019

          Kancelársky papier

           180,00

          ---

          19.3.2019

          Tibor Varga TSV Papier, Vajanského č. 80 Lučenec - prev. Horná 36 Banská Bystrica

          Mária Maliniaková, hospodárka

          Objednávka č. 13/2019

          Oprava-servic PC DELL

          140,00

          1/2019 zo dňa 1.7.2019

          19.3.2019

          Marián Dudáš-MOVIKOM Javornícka č. 33, Banská Bystrica

          Mária Maliniaková, hospodárka

          Objednávka č. 14/2019

          Slávnostný obed zo SF pre zamestnancov ŠZŠ B.B. –pri príležitosti rezortný sviatok „Deň učiteľov“

          600,00

          ---

          28.3.2019

          SOPRANO Restaurant  s r.o. Chabenecká  11, Banská Bystrica

          Mária Maliniaková, hospodárka

           

           

          Údaje o faktúrach za tovary, služby  a práce :

           

          Ident.údaj faktúry

          Popis fakturácie

          Suma  s DPH

          Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

          Č.objedn.

          Dátum doručenia faktúry

          Dodávateľ-identif. údaje

          IČO

          42/2019

          Elektrická energia 3/2019

          377,00

          ---

          ---

          1.3.2019

          Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke  8591/4B Žilina

          36403008

          43/2019

          Prídel do SF -2/2019

          594,19

          ---

          ---

          1.3.2019

          ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica

          00354252

          44/2019

          Príspevok do SF-0,05% -2/2019

             19,81

          ---

          ---

          1.3.2019

          ZO OZ PŠaVedy  pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica

          00354252

          45/2019

          Prenájom pozemku (1.1.2019-31.12.2019)

           151,39

          ---

          ---

          1.3.2019

          MESTO Banská Bystrica- Mestský úrad, odbor ekonomiky amajetku, ČSA č. 26, Banská Bystrica

          00313271

          46/2019

          Stravné lístky za  2/2019

          104,78

          Dodatok k zmluve 3.1.2018 (Edenred Bratislava)

          ---

          1.3.2019

          Edenred Slovakia, s r.o. Karadičova č. 8, P.O.BOX 21, Bratislava

          3128695

          47/2019

          Plyn za 3/2019

             18,00

          ---

          ---

          4.3.2019

          SPP a.s  Mlynské Nivy 44/a, Bratislav, prev. Lieskovská cesta  Zvolen

          35815256

          48/2019

          Čiastiace a dezinfekčné prostriedky

              48,79

          Abonentná zmluva zo dňa

          ---

          5.3.2019

          CWS boco Slovensko, s r.o.  Bojnická č. 10 Bratislava - Obchodné a logistické centrum, M.R. Štefánika 87 Hlohovec

          31411045

          49/2019

          Pranie a prenájom rohoží   (28.1.2019-24.2.2019)

             59,40

          Zmluva o servisnom prenájme a praní rohoží zo dňa 13.2.2018

          ---

          5.3.2019

          Lindström  s r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava

          35742364

          50/2019

          Hovory do pevných sietí za 2/2019

             59,86

          Zmluva č. 2029613612 zo dňa 7.10.2015, Dodatok k zmluve 2028916633 zo dňa 27.8.2017

          ---

          5.3.2019

          T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava

          35763469

          51/2019

          Mylná platba

          701,98

          ---

          ---

          6.3.2019

          ŠZŠ B. Bystrica

          xxxx

          52/2019

          Dodávka tepla za 2/2019

          3.010,14

          --

          --

          8.3.2019

          STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica

          36024473

          53/2019

          Služby „Virtuálna knižnica“-3/2019

                 9,96

          Dodatok č. DBK/18/06/0271 (k Zmluve VK/11/06/020 zo dňa 28.6.2011)

          ---

          8.3.2019

          Komensky s r.o. Park Mládeže 1, Košice

          43908977

          54/2019

          Výkon zodpovednej osoby-3/2019

              58,80

          Zmluva č. 2018-ZO6595

          ---

          11.3.2019

          Euro Trading s r.o., Muškátová  38, Košice

          44031483

          55/2019

          Vyúčtovanie tepla a TÚV za r. 2018

          -966,64

          ---

          ---

          18.3.2019

          STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica

          36024473

          56/2019

          Učebné pomôcky - perá

              61,49

          ---

          ---

          18.3.2019

          National Pem , P.O.BOX 0013, Bratislava 090

          97264440

          57/2019

          Odber a preprava vedľajších živočíšnych prosuktov zo ŠJ

              21,00

          Rámcová zmluva č.2014/0048-A

          ---

          18.3.2019

          Polystar, s r.o. Slovenská 13A, Nové Zámky

          36552119

          58/2019

          Kancelársky papier

            179,40

          ---

          ---

          19.3.2019

          Tibor Varga TSV Papier, Vajanského č. 80  Lučenec, prev. – Horná č. 36 Banská Bystrica

          32627211  

          59/2019

          Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov  -2/2019

            853,46

          ---

          ---

          19.3.2019

          ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica

          00354252

          60/2019

          Príspevok zamestnávateľa zo SF na stravovanie zamestnancov -2/2019

            165,78

          ---

          ---

          19.3.2019

          ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica

          00354252

          61/2019

          Režijné náklady na stravovanie zamestnancov a cudzích stravníkov 2/2019

            636,48

          ---

          ---

          25.3.2019

          ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica

          00354252

          62/2019

          Hovory do mobilných telef. (15.2.2019-14.3.2019)

              60,17

          Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej viazanosti mobilnej linky 911930528 zo dňa 7.9.2017

          ---

          25.3.2019

          T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava

          35763469

          63/2019

          Oprava  a servis PC DELL

            133,20

          Zmluva č. 1/2019 zo dňa 7.1.2019

          13/2019 z 19.3.19

          26.3.2019

          Marián Dudáš - MOVIKOM Javornícka č. 33,  Banská Bystrica

          37331787

          64/2019

          Vodné-stočné 4.12.2018-20.3.2019)

            992,26

          ---

          ---

          26.3.2019

          Stredoslovenská vodárenská prevádzková  spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica

          36644030

           

           STRAVOVANIE

          Mesiac :  Marec  2019

           

          Ident.údaj objednávky

          Popis objedn. plnenia

          Suma s DPH (odhad € )  

          Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

          Dátum vyhotovenia

          Dodávateľ-identif. údaje

          Zodpov. osoba  za objednávku –funkcia

          ---

          ---

          ----

          ----

          ----

          ----

          -----

           

          Údaje o faktúre za potraviny :

           

          Ident.údaj faktúry

          Popis fakturácie

          Suma  s DPH

          Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

          Č.obj.

          Dátum doručenia faktúry

          Dodávateľ-identif. údaje

          IČO

          37/2019

          potraviny

          12,46

          Dodávka ovocia, zeleniny  výrobkov z nich  do škôl a školských zariadení pre deti a žiakov v rámci programu Školské ovocie“ pre školský rok 2018/2019.

          zo dňa 20.9.2018

          Telef.

          4.3. 2019

          LUNYS s r.o. Vodárenská 38, Poprad

           36472549

          38/2019

          potraviny

             6,54

          Dodávka ovocia, zeleniny  výrobkov z nich  do škôl a školských zariadení pre deti a žiakov v rámci programu Školské ovocie“ pre školský rok 2018/2019.

          zo dňa 20.9.2018

          Telef.

          7.3.2019

          LUNYS s r.o. Vodárenská 38, Poprad

           36472549

          39/2019

          potraviny

          108,82

          Kúpna zmluva 26.8.2009

          Telef.

          12.3.2019

          GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva

          36047651

          40/2019

          potraviny

          447,02

          ---

          Telef.

          12.3.2019

          M&CARNE s r.o., Rudlovská cesta č. 53, Banská Bystrica

          46287612

          41/2019

          potraviny

          133,33

          Dodávka  mlieka mliečnych výrobkov  v rámci projektu „Školský mliečny program“ v súlade s nariadením vlády č. 189/2017, Kúpna zmluva č. 02/2017/ŠM- zo dňa 4.9.2017

          Telef.

          12.3.2019

          Mliekáreň  Kopanice, Selce s r.o. Selčiasnka cesta č. 2 Banská Bystrica

          36644811

          42/2019

          potraviny

              17,28

          ---

          Telef.

          14.3.2019

          RAVADON  corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno

          45503486

          43/2019

          potraviny

              63,36

          ---

          Telef.

          18.3.2019

          INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen

          36019208

          44/2019

          potraviny

              60,92

          ---

          Telef.

          18.3.2019

          Potraviny M.Temniak, Cesta k nemocnici č.39, Banská Bystrica

          32007345

          45/2019

          potraviny

            129,23

          ---

          Telef.

          18.3.2019

          Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová

          10928693

          46/2019

          potraviny

            227,10

          ---

          Telef.

          18.3.2019

          INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen

          36019208

          47/2019

          potraviny

              13,61

          ---

          Telef.

          18.3.2019

          INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen

          36019208

          48/2019

          potraviny

            172,58

          Zmluva o dodávke potravinového tovaru zo dňa 28.5.2018

          Telef.

          18.3.2019

          BidfoodSlovakia s r.o., piešťanská č. 2321/71, Nové Mesto nad Váhom

          34152199

          49/2019

          potraviny

            105,35

          ---

          Telef.

          18.3.2019

          Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová

          10928693

           

          potraviny

           

          Dodávka  mlieka mliečnych výrobkov  v rámci projektu „Školský mliečny program“ v súlade s nariadením vlády č. 189/2017, Kúpna zmluva č. 02/2018/ŠM- zo dňa 27.8.2018

          Telef.

           

          Mliekáreň  Kopanice, Selce s r.o. Selčianska cesta č. 2 Banská Bystrica

          36644811

          50/2019

          potraviny

            179,00

          Zmluva o dodávke potravinového tovaru zo dňa 28.5.2018

          Telef.

          22.3.2019

          BidfoodSlovakia s r.o., piešťanská č. 2321/71, Nové Mesto nad Váhom

          34152199

          51/2019

          potraviny

              54,47

           

          Telef.

          22.3.2019

          CHRIEN s r.o., Lieskovská cesta č. 13, Zvolen

          36008338

          52/2019

          potraviny

              11,70

          Dodávka ovocia, zeleniny  výrobkov z nich  do škôl a školských zariadení pre deti a žiakov v rámci programu Školské ovocie“ pre školský rok 2018/2019.

          zo dňa 20.9.2018

          Telef.

          4.3. 2019

          LUNYS s r.o. Vodárenská 38, Poprad

           36472549

          53/2019

          potraviny

             87,22

          ---

          Telef.

          28.3.2019

          INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen

          36019208

          54/2019

          potraviny

             63,36

          ---

          Telef.

          28.3.2019

          INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen

          36019208

          55/2019

          potraviny

             12,96

          ---

          Telef.

          28.3.2019

          RAVADON  corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno

          45503486

          56/2019

          potraviny

          110,97

          ---

          Telef.

          28.3.2019

          RAVADON  corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno

          45503486

           

          Mesiac : Apríl 2019

          Údaje o vyhotovenej objednávke  za tovary, služby  a práce :

          dent.údaj objed.

          Popis objedn. plnenia

          Suma s DPH (odhad  €)  

          Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

          Dátum vyhotovenia

          Dodávateľ-ident if. údaje

          Zodpov. osoba  za objednávku –funkcia

          Objednávka č. 15/2019

          Stravné lístky za marec  2019

          66,00

          Dodatok k zmluve 3.1.2018 (Edenred Bratislava)

            1.4.2019

          Edenred Slovakia, s r.o. Karadičova č. 8, P.O.BOX 21, Bratislava

          Mária Maliniaková, hospodárka

          Objednávka- zaslanie prihlášky e-mailom 11.4.2018

          Školenie-seminár  pre ved. ŠJ

          25,00

          ---

            1.4.2019

          ArtEdu spol. s r.o., Levická 23, Košice

          Marta Dirbáková ved. ŠJ

          Objednávka č. 16/2019

          Zakúpenie ročnej diaľničnej známky  r. 2019 (BB918EN)  cez pokladňu

          50,00

          ---

            3.4.2019

          Národná diaľničná spoločnosť Bratislava-prevádzka Partizánska cesta Banská Bystrica

          Mária Maliniaková, hospodárka

          Objednávka č. 17/2019

          Výmena a vyváženie pneumatík BB918EN

          25,00

          ---

            9.4.2019

          Zdenek Blahník – AUTOSERVIS, Kollárova 609/53, Banská Bystrica

          Mária Maliniaková, hospodárka

          Objednávka č. 18/2019

          Minerálny masažny olej, poštovné

          90,00

          ---

          25.4.209

          REVIXA s r.o., Golianova 564/66, Nitra

          Mária Maliniaková, hospodárka

           

           Údaje o faktúrach za tovary, služby  a práce :

           

          Ident.údaj faktúry

          Popis fakturácie

          Suma  s DPH

          Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

          Č.objedn.

          Dátum doručenia faktúry

          Dodávateľ-identif. údaje

          IČO

          65/2019

          Prídel do SF -3/2019

          575,40

          ---

          ---

          2.4.2019

          ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica

          00354252

          66/2019

          Príspevok do SF-0,05% -3/2019

               19,18

          ---

          ---

          2.4.2019

          ZO OZ PŠaVedy  pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica

          00354252

          67/2019

          Elektrická energia 4/2019

            377,00

          ---

          ---

          2.4.2019

          Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke  8591/4B Žilina

          36403008

          68/2019

          Hygienické a dezinfekčné prostriedky

              48,79

          Abonentná zmluva zo dňa 13.9.2018

          ---

          2.4.2019

          CWS boco Slovensko, s r.o.  Bojnická č. 10 Bratislava - Obchodné a logistické centrum, M.R. Štefánika 87 Hlohovec

          31411045

          69/2019

          Seminár-vzdelávanie vedúcich ŠJ

             25,00

          ---

          ---

          2.4.2019

          ArtEdu spol. s r.o., Levická 23, Košice

          46960333

          70/2019

          Pranie a prenájom rphoží (25.2.2019-24.3.2019)

             43,14

          Zmluva o servisnom prenájme a praní rohoží zo dňa 13.2.2018

          ---

          2.4.2019

          Lindström  s r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava

          35742364

          71/2019

          Plyn za 4/2019

            18,00

          ---

          ---

          2.4.2019

          SPP a.s  Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, prevádzka Lieskovská cesta  Zvolen

          35815256

          72/2019

          Slávnostný obed pri príležitosti rezortného sviatku „Dňa učiteľov“(úhrada zo SF).

          600,00

          ---

          ---

          2.4.2018

          SOPRANO  restaurant s r.o. Chabenecká  11, Banská Bystrica

          47616580

          73/2019

          Stravné lístky za  3/2018

            65,18

          Dodatok k zmluve 3.1.2018 (Edenred Bratislava)

          č. obj. 15/2019

          2.4.2019

          Edenred Slovakia, s r.o. Karadičova č. 8, P.O.BOX 21, Bratislava

          3128695

          74/2019

          Ochrana objektu školy-I.Q.2019

             252,00

          Zmluva o ochrane majetku EZS zo dňa 1.8.2018

          ---

          3.4.2019

          OMNIS SECURITY SERVICE BB s r.o. Prof. Sáru č. 5, Banská Bystrica

          36031194

          75/2019

          Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov  -3/2019

            825,66

          ---

          ---

          3.4.2019

          ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica

          00354252

          76/2019

          Príspevok zamestnávateľa zo SF na stravovanie zamestnancov -3/2019

            160,38

          ---

          ---

          3.4.2019

          ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica

          00354252

          77/2019

          Režijné náklady na stravovanie zamestnancov a cudzích stravníkov 3/2019

            630,24

          ---

          ---

          3.4.2019

          ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica

          00354252

          78/2019

          Virtuálna knižnic-3/2019

                9,96

          ---

          ---

          5.4.2019

          Komensky s r.o. Park Mládeže 1, Košice

          43908977

          79/2019

          Hovory do pevných sietí – 3/2018

              60,70

          Zmluva č. 2029613612 zo dňa 7.10.2015, Dodatok k zmluve 2028916633 zo dňa 27.8.2017

          ---

          8.4.2019

          T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava

          35763469

          80/2019

          Dodávka tepla za 3/2019

          2.580,16

          ---

          ---

          8.4.2019

          STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica

          36024473

          81/2019

          Režijné náklady a  (PHM) za stravovanie detí v ŠMŠ B.Bystrica – 1/2019

             336,80

          Zmluva 1/2014 zo dňa 23.9.2014 a dodatky

          ---

          8.4.2019

          ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica

          00354252

          82/2019

          Režijné náklady a  (PHM) za stravovanie detí v ŠMŠ B.Bystrica – 3/2019

             420,51

          Zmluva 1/2014 zo dňa 23.9.2014 a dodatky

          ---

          8.4.2019

          ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica

          00354252

          83/2019

          Činnosť zodpovednej osoby -4/2019

               58,80

          Zmluva č. 2018-ZO6595

          ---

          8.4.2019

          EuroTrading s r.o. Muškátová 38, Košice

          44031483

          84/2019

          Režijné náklady za strav.detí v ŠMŠ B.B.-2/2019

             272,43

          Zmluva 1/2014 zo dňa 23.9.2014

          ---

          9.4.2019

          ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica

          00354252

          85/2019

          Ohlásenie o vzniku odpadu

               16,20

          Zmluva o vyhotovení Ohlásenia vzniku odpadu a nakladaním s ním a o vedení Evidencie pre pôvodcov odpadov č. 20180060 zo dňa 20.3.2019

          ---

          11.4.2019

          Polystar, s r.o. Slovenská 13A, Nové Zámky

          36552119

          86/2019

          Vedenie evidencie pre pôvodcov odpadov

              51,00

          Zmluva o vyhotovení Ohlásenia vzniku odpadu a nakladaním s ním a o vedení Evidencie pre pôvodcov odpadov č. 20180060 zo dňa 20.3.2019

          ---

          11.4.2019

          Polystar, s r.o. Slovenská 13A, Nové Zámky

          36552119

          87/2019

          Paušál BOZP za I.Q.2019

             118,80

          Zmluva č. 08/09/2013/P z 29.8.2013

          ---

          11.4.2019

          PYROBOSS  s. r. o, Lúčna č. 64, Banská Bystrica

          36644048

          88/2019

          Prezutie pneumatík a vyváženie kolies BB918EN

               24,00

          ---

          ---

          15.4.2019

          Zdenek  Blahník  – AUTOSERVIS, Kollárova 609/53, Banská Bystrica

          41382358

          89/2019

          Odber a preprava kuchynského odpadu zo ŠJ

               21,00

          Rámcová zmluva č.2014/0048-A zo dňa 28.5.2015

          ---

          15.4.2019

          Polystar, s r.o. Slovenská 13A, Nové Zámky

          36552119

          90/2019

          Poistenie majetku za obdobie 2.5.19-2.8.19)

             251,85

          ---

          ---

          23.4.2019

          UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská č. 15, Bratislava

          00653501

          91/2019

          Hovory do mobilných telef. (15.3.2019-14.4.2019)

               60,17

          Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej viazanosti mobilnej linky 911930528 zo dňa 7.9.2017

          ---

          23.4.2019

          T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava

          35763469

          92/2019

          Minerálny - masážny olej pre žiakov,  poštovné

             86,50

          ---

          ---

          25.4.2019

          REVIXA s r.o. Golianova 564/66, Nitra

          50699431

          93/2019

          Pranie a prenájom rohoží (25.3.2019-21.4.2019)

             43,14

          Zmluva o servisnom prenájme a praní rohoží zo dňa 13.2.2018

          ---

          29.4.2019

          Lindström  s r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava

          35742364

          STRAVOVANIE

          Mesiac :  Apríl  2019

           

          Ident.údaj objednávky

          Popis objedn. plnenia

          Suma s DPH (odhad € )  

          Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

          Dátum vyhotovenia

          Dodávateľ-identif. údaje

          Zodpov. osoba  za objednávku –funkcia

          ---

          ---

          ----

          ----

          ----

          ----

          -----

           

          Údaje o faktúre za potraviny :

           

          Ident.údaj faktúry

          Popis fakturácie

          Suma 

          s DPH

          Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou  

          Č.obj.

          Dátum doručenia faktúry

          Dodávateľ-identif. údaje

          IČO

          57/2019

          potraviny

          285,35

          ---

          Telef.

          3.4.2019

          Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová

          10928693

          58/2019

          potraviny

            88,56

          ---

          Telef.

          3.4.2019

          Potraviny M.Temniak, Cesta k nemocnici č.39, Banská Bystrica

          32007345

          59/2019

          potraviny

          125,36

          Kúpna zmluva 26.8.2009

          Telef.

          3.4.2019

          GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva

          36047651

          60/2019

          potraviny

          483,66

          ---

          Telef.

          3.4.2018

          M&CARNE s r.o., Rudlovská cesta č. 53, Banská Bystrica

          46287612

          61/2019

          potraviny

             89,05

          Dodávka  mlieka mliečnych výrobkov  v rámci projektu „Školský mliečny program“ v súlade s nariadením vlády č. 189/2017, Kúpna zmluva č. 02/2017/ŠM- zo dňa 4.9.2017

          Telef.

          3.4.2019

          Mliekáreň  Kopanice, Selce s r.o. Selčiasnka cesta č. 2 Banská Bystrica

          36644811

          62/2019

          potraviny

               22,56

          ---

          Telef.

            3.4.2019

          INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen

          36019208

          63/2019

          potraviny

             191,03

          ---

          Telef.

            3.4.2019

          INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen

          36019208

          64/2019

          potraviny

                 2,55

          Dodávka ovocia, zeleniny  výrobkov z nich  do škôl a školských zariadení pre deti a žiakov v rámci programu Školské ovocie“ pre školský rok 2018/2019. z 20.9.2018

          Telef.

          10.4.2019

          Lunys  s r.o. Vodárenská 2011/38, Poprad-Veľká

          36472549

          65/2019

          potraviny

             198,17

          ---

          Telef.

          10.4.2019

          METRO-Cash&Carry SR  s r.o. Ulica Stráž 17, Zvolen

          45952671

          66/2019

          potraviny

               76,25

          ---

          Telef.

          11.4.2019

          INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen

          36019208

          67/2019

          potraviny

             159,87

          Zmluva o dodávke potravinového tovaru zo dňa 28.5.2018

          Telef.

          15.4.2019

          BidfoodSlovakia s r.o., piešťanská č. 2321/71, Nové Mesto nad Váhom

          34152199

          68/2019

          potraviny

             254,58

          ---

          Telef.

          15.4.2019

          Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová

          10928693

          69/2019

          potraviny

             279,31

          Zmluva o dodávke potravinového tovaru zo dňa 28.5.2018

          Telef.

          16.4.2019

          BidfoodSlovakia s r.o., piešťanská č. 2321/71, Nové Mesto nad Váhom

          34152199

          70/2019

          potraviny

              12,96

          ---

          Telef.

          16.4.2019

          RAVADON  corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno

          45503486

          71/2019

          potraviny

              68,15

          ---

          Telef.

          16.4.2019

          INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen

          36019208

           

           

           

                                                                              Mesiac : Máj 2019

           

          Údaje o vyhotovenej objednávke  za tovary, služby  a práce :

          dent.údaj objed.

          Popis objedn. plnenia

          Suma s DPH (odhad  €) 

          Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou 

          Dátum vyhotovenia

          Dodávateľ-ident if. údaje

          Zodpov. osoba  za objednávku –funkcia

          Objednávka

          č. 19/2019

          Stravné lístky za apríl  2019

            75,00

          ---

          2.5.2019

          Edenred Slovakia, s r.o. Karadičova č. 8, P.O.BOX 21, Bratislava

          Mária Maliniaková, hospodárka

          Objednávka

          č. 20/2019

          Predplatné časopisu „Škola 2019“

            25,00

          ---

          6.5.2019

          Marian Medlen – JurisDat, Redakcia Škola – MEL, Ondavská 8, Bratislava 2

          Mária Maliniaková, hospodárka

          Objednávka na školské tlačivá-tlačivo ŠEVTU B.B.

          Školské tlačivá pre šk .rok 2019/2020

            65,00

          ---

          20.2.2019

          Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica

          Mária Maliniaková, hospodárka

          Objednávka č. 01/2019

          Občerstvenie – spev.súťaž „Husľový kľúčik 2019“

          100,00

          ---

          13.5.2019

          INMEDIA s r.o. Nám. SNP 11, Zvolen

          Marta Dirbáková

          ved. ŠJ

          Objednávka č. 02/2019

          Občerstvenie – spev.súťaž „Husľový kľúčik 2019“

            51,00

          ---

          13.5.2019

          Štefan Mesároš-VEZOPAX, Lieskovská cesta č. 2737, Lieskovec-Zvolen

          Marta Dirbáková

          ved. ŠJ

          Objednávka č.03/2019

          Občerstvenie – spev.súťaž „Husľový kľúčik 2019“

            10,00

          ---

          13.5.2019

          GM plus, s r.o., Jesenského 1, Detva

          Marta Dirbáková

          ved. ŠJ

          Objednávka č. 04/2019

          Občerstvenie – spev.súťaž „Husľový kľúčik 2019“

            42,00

          ---

          13.5.2019

          M&CARNE s r.o., Rudlovská cesta č. 53, Banská Bystrica

          Marta Dirbáková

          ved. ŠJ

          Objednávka č. 21/2019

          Revízia zabezpečovacieho systému EZS v ŠZŠ B.Bystrica

          140,00

          ---

          16.5.2019

          GAMMA Slovakia, Sládkovičova č. 50, Banská Bystrica

          Mária Maliniaková, hospodárka

          Objednávka č. 22/2019

          Náhradné súčiastky do kosačiek „SABO, STIHL“ (hotovosť)

            40,00

          ---

          20.5.2019

          PREDOS s r.o.,  Kremnička 8, Banská Bystrica

          Mária Maliniaková, hospodárka

          Objednávka č. 23/2019

          Servis a oprava WINIBEU

          100,00

          ---

          20.5.2019

          SOFTservis, Ladslava Osvalda 9, Žarnovica

          Mária Maliniaková, hospodárka

          Objednávka č. 24/2019

          publikácie

          150,00

          ---

          21.5.2019

          Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, Žilina

          Mária Maliniaková, hospodárka

           

          Údaje o faktúrach za tovary, služby  a práce :

           

          Ident.údaj faktúry

          Popis fakturácie

          Suma  s DPH

          Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou 

          Č.objedn.

          Dátum doručenia faktúry

          Dodávateľ-identif. údaje

          IČO

          94/2019

          Elektrická energia 5/2019

            377,00

          ---

          ---

          3.5.2019

          Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke  8591/4B Žilina

          36403008

          95/2019

          Prídel do SF -5/2018

           622,09

          ---

          ---

          3.5.2019

          ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica

          00354252

          96/2019

          Príspevok do SF-0,05% -4/2019

             20,74

          ---

          ---

           

          ZO OZ PŠaVedy  pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica

          00354252

          97/2019

          Stravné lístky za mesiac apríl 2019

             75,98

          Dodatok k zmluve 3.1.2018 (Edenred Bratislava)

          č. obj. 19/2019

          3.5.2019

          Edenred Slovakia, s r.o. Karadičova č. 8, P.O.BOX 21, Bratislava

          3128695

          98/2019

          Plyn za 5/2019

             18,00

          ---

          ---

          3.5.2019

          SPP a.s  Mlynské Nivy 44/a, Bratislav, prev. Lieskovská cesta  Zvolen

          35815256

          99/2019

          Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov  -4/2018

          845,12

          ---

          ---

          6.5.2019

          ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica

          00354252

          100/2019

          Režijné náklady na stravovanie zamestnancov a cudzích stravníkov 4/2018

          622,44

          ---

          ---

          6.5.2019

          ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica

          00354252

          101/2019

          Príspevok zamestnávateľa zo SF na stravovanie zamestnancov -4/2018

          164,16

          ---

          ---

          6.5.2019

          ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica

          00354252

          102/2019

          Preposlanie vrátenej plytby –odvody (627)

             40,00

          ---

          ---

          6.5.2019

          Doplnková dôchodková spoločnosť – NN DDS

           

          103/2019

          Preposlanie vrátenej plytby –odvody (627)

             20,00

          ---

          ---

          6.5.2019

          Doplnková dôchodková spoločnosť – NN DDS

           

          104/2019

          Výkon zodpovednej osoby – 5/2019

             58,80

          Zmluva č. 2018-ZO6595

          ---

          6.5.2019

          EuroTrading s r.o. Muškátová 38, Košice

          44031483

          105/2019

          Služby „Virtuálna knižnica -4/2019

               9,96

          ---

          ---

          6.5.2019

          Komensky s r.o. Park Mládeže 1, Košice

          43908977

          106/2019

          Hygienické a dezinf. prostriedky -5/2019

             48,79

          Abonentná zmluva zo dňa 13.9.2018

          ---

          6.5.2019

          CWS boco Slovensko, s r.o.  Bojnická č. 10 Bratislava - Obchodné a logistické centrum, M.R. Štefánika 87 Hlohovec

          31411045

          107/2019

          Hovory do pevných sietí – 4/2019

              60,60

          Zmluva č. 2029613612 zo dňa 7.10.2015, Dodatok k zmluve 2028916633 zo dňa 27.8.2017

           

          9.5.2019

          T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava

          35763469

          108/2019

          Dodávka tepla za 4/2019

          1.993,79

          ---

          ---

          9.5.2019

          STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica

          36024473

          109/2019

          Školské tlačivá pre školský rok 2019/2020

                62,59

          ---

          ---

          9.5.2019

          Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica

          31331131

          110/2019

          Predplatné časopisu „ŠKOLA 2019“

                25,00

          ---

          ---

          9.5.2019

          M. Medlen – Jurisdat Redakcia Škola –MEL, Ondavská č. 8, Bratislava 2

          11821973

          111/2019

          Občerstvenie – spev.súťaž ŠZŠ „Husľový kľúčik 2019“

                41,66

          ---

          ---

          16.5.2019

          M&CARNE s r.o., Rudlovská cesta č. 53, Banská Bystrica

          46287612

          112/2019

          Občerstvenie – spev.súťaž ŠZŠ „Husľový kľúčik 2019“

              98,78

          ---

          ---

          16.5.2019

          INMEDIA s r.o. Nám. SNP 11, Zvolen

          36019209

          113/2019

          Občerstvenie – spev.súťaž ŠZŠ „Husľový kľúčik 2019“

              51,12

          ---

          ---

          16.5.2019

          Štefan Mesároš - VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová

          10928693

          114/2019

          Občerstvenie – spev.súťaž ŠZŠ „Husľový kľúčik 2019“

                8,44

          ---

          ---

          16.5.2019

          GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva

          36047651

          116/2019

          Odber a preprava kuchyn.odpadu zo ŠJ

              20,40

          Rámcová zmluva č.2014/0048-A zo dňa 28.5.2015

          ---

          16.5.2019

          Polystar, s r.o. Slovenská 13A, Nové Zámky

          36552119

          117/2019

          Režijné náklady a  (PHM) za stravovanie detí v ŠMŠ B. Bystrica – 4/2019

            313,77

          Zmluva 1/2014 zo dňa 23.9.2014 a dodatky

          ---

          21.5.2019

          ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica

          00354252

          118/2019

          Hovory do mobilných telef. (15.4.2019-14.5.2019

              59,98

          Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej viazanosti mobilnej linky 911930528 zo dňa 7.9.2017

          ---

          22.5.2019

          T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava

          35763469

          119/2019

          Pranie a prenájom rohoží   (22.4.2019-19.5.2019)

              59,40

          Zmluva o servisnom prenájme a praní rohoží zo dňa 13.2.2018

          ---

          27.5.2019

          Lindström  s r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava

          35742364

          120/2019

          Revízia zabezpečovacieho zariadenia EZS, výmena akumulátora

            130,92

          ---

          ---

          27.5.2019

          Gamma Slovakia s r.o., Sládkovičova 40, Banská Bystrica

          36625213

           

                                                                                       STRAVOVANIE

          Mesiac :  Máj  2019

           

           

          Ident.údaj objednávky

          Popis objedn. plnenia

          Suma s DPH (odhad € ) 

          Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou 

          Dátum vyhotovenia

          Dodávateľ-identif. údaje

          Zodpov. osoba  za objednávku –funkcia

          ---

          ---

          ----

          ----

          ----

          ----

          -----

           

          Údaje o faktúre za potraviny :

           

          Ident.údaj faktúry

          Popis fakturácie

          Suma  s DPH

          Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou 

          Č.obj.

          Dátum doručenia faktúry

          Dodávateľ-identif. údaje

          IČO

          72/2019

          potraviny

          309,69

           

           

          2.5.2019

          Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom

          34152199

          73/2019

          potraviny

          142,76

          Kúpna zmluva 26.8.2009

          Telef.

          6.5.2019

          GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva

          36047651

          74/2019

          potraviny

          352,18

          ---

          Telef.

          6.5.2019

          M&CARNE s r.o., Rudlovská cesta č. 53, Banská Bystrica

          46287612

          75/2019

          potraviny

          147,36

          ---

          Telef.

          6.5.2019

          Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová

          10928693

          76/2019

          potraviny

               8,36

          Dodávka ovocia, zeleniny  výrobkov z nich  do škôl a školských zariadení pre deti a žiakov v rámci programu Školské ovocie“ pre školský rok 2018/2019. z 20.9.2018

          Telef.

          6.5.2019

          Lunys  s r.o. Vodárenská 2011/38, Poprad-Veľká

          36472549

          77/2019

          potraviny

              16,80

          Dodávka  mlieka mliečnych výrobkov  v rámci projektu „Školský mliečny program“ v súlade s nariadením vlády č. 189/2017, Kúpna zmluva č. 02/2017/ŠM- zo dňa 4.9.2017

          Telef.

           6.5.2019

          Mliekáreň  Kopanice, Selce s r.o. Selčiasnka cesta č. 2 Banská Bystrica

          36644811

          78/2019

          potraviny

             71,48

          ---

          Telef.

            6.5.2019

          ASTERA s r.o. Stromova č. 5, Trenčín

          36238091

          79/2019

          potraviny

             69,82

          ---

          Telef.

            6.5.2019

          Potraviny M.Temniak, Cesta k nemocnici č.39, Banská Bystrica

          32007345

          80/2019

          potraviny

          363,88

          ---

          Telef.

            6.5.2019

          INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen

          36019208

          81/2019

          potraviny

               8,64

          ---

          Telef.

            9.5.2019

          RAVADON  corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno

          45503486

          82/2019

          potraviny

          193,00

          ---

          Telef.

            9.5.2019

          METRO-Cash&Carry SR  s r.o. Ulica Stráž 17, Zvolen

          45952671

          83/2019

          potraviny

            30,24

          ---

          Telef.

          14.5.2019

          RAVADON  corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno

          45503486

          84/2019

          potraviny

          254,09

          ---

          Telef.

          16.5.2019

          Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová

          10928693

          85/2019

          potraviny

            46,39

          ---

          Telef.

          22.5.2019

          INMEDIA s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen

          36019208

          86/2019

          potraviny

            12,96

          ---

          Telef.

          28.5.2019

          RAVADON  corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno

          45503486

          87/2019

          potraviny

          271,79

          ---

          Telef.

          28.5.2019

          METRO-Cash&Carry SR  s r.o. Ulica Stráž 17, Zvolen

          45952671

          88/2019

          potraviny

            15,84

          ---

          Telef.

          29.5.2019

          METRO-Cash&Carry SR  s r.o. Ulica Stráž 17, Zvolen

          45952671

          89/2019

          potraviny

            74,68

          ---

          Telef.

          30.5.2019

          INMEDIA s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen

          36019208

           

                                                      Zverejňovanie objednávok a faktúr  od 1.1.2019

           (Zákon č.211/2000 Z. z.)

          Mesiac : Jún 2019

           

          Údaje o vyhotovenej objednávke  za tovary, služby  a práce :

          dent.údaj objed.

          Popis objedn. plnenia

          Suma s DPH (odhad  €) 

          Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou 

          Dátum vyhotovenia

          Dodávateľ - ident ifikačné údaje

          Zodpov. osoba  za objednávku –funkcia

          Objednávka  č. 25/2019

           

          Stravné lístky za máj  2019

          190,00

          Dodatok  k zmluve zo dňa 3.1.2018

          3.6.2019

          Edenred Slovakia, s r.o. Karadičova č. 8, P.O.BOX 21, Bratislava

          Mária Maliniaková, hospodárka

          Objednávka č. 26/2019

          Učebné pomôcky pre ŠKD

          170,00

          ----

          13.6.2019

          ALTOYS spol. s r.o. Na Troskách 974, Banská Bystrica

          Mária Maliniaková, hospodárka

          Objednávka č. 27/2019

          Údržba kop.stroja „MINOLTA Bizhub 163“, toner

            65,00

          Zmluva č. 1/2019 zo dňa 7.1.2019

          24.6.2019

          René Gabčo, R.G.COPY, Nosice II/199, Púchov, prev. Banská Bystrica

          Mária Maliniaková, hospodárka

          Objednávka č. 28/2019

          Učebné pomôcky – vzdelávacie poukazy

            90,00

          ---

          24.6.2019

          Daniel Kapusta-DK Rámovanie, Banícka č. 26, Banská Bystrica

          Mária Maliniaková, hospodárka

          Objednávka č. 29/2019

          Učebné pomôcky – vzdelávacie poukazy

          113,00

          ---

          24.6.2019

          Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80 Lučenec, prev. Horná č.  34, Banská Bystrica

          Mária Maliniaková, hospodárka

           

          Údaje o faktúrach za tovary, služby  a práce :

           

          Ident.údaj faktúry

          Popis fakturácie

          Suma  s DPH

          Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou 

          Č.objedn.

          Dátum doručenia faktúry

          Dodávateľ-identif. údaje

          IČO

          121/2019

          Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov  -5/2018

          946,59

          ---

          ---

          3.6.2019

          ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica

          00354252

          122/2019

          Príspevok zamestnávateľa zo SF na stravovanie zamestnancov -5/2018

          204,30

          ---

          ---

          3.6.2019

          ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica

          00354252

          123/2019

          Režijné náklady na stravovanie zamestnancov a cudzích stravníkov 5/2018

          728,00

          ---

          ---

          3.6.2019

          ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica

          00354252

          124/2019

          Stravné lístky za 5/2019

          188,00

          Dodatok k zmluve 3.1.2018 (Edenred Bratislava)

          Obj.č. 25/2019 zo dňa 3.6.2019

          3.6.2019

          Edenred Slovakia, s r.o. Karadičova č. 8, P.O.BOX 21, Bratislava

          3128695

          125/2019

          Plyn za 6/2019

            18,00

          ---

          ---

          3.6.2019

          SPP a.s  Mlynské Nivy 44/a, Bratislav, prev. Lieskovská cesta  Zvolen

          35815256

          126/2019

          Hygienické a dezinfekčné prostriedky -6/2019

            49,93

          Abonentná zmluva zo dňa 13.9.2018

          ---

          4.6.2019

          CWS boco Slovensko, s r.o.  Bojnická č. 10 Bratislava - Obchodné a logistické centrum, M.R. Štefánika 87 Hlohovec

          31411045

          127/2019

          Elektrická energia -6/2019

          377,-

          ---

          ---

          4.6.2019

          Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke  8591/4B Žilina

          36403008

          128/2019

          Prídel do SF -5/2019

          622,79

          ---

          ---

          4.6.2019

          ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica

          00354252

          129/2019

          Príspevok do SF-0,05% -5/2018

             20,76

          ---

          ---

          4.6.2019

          ZO OZ PŠaVedy  pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica

          00354252

          130/2019

          Služby „Virtuálna knižnica“-5/2019

               9,96

          ---

          ---

          5.6.2019

          Komensky s r.o. Park Mládeže 1, Košice

          43908977

          131/2019

          Inštalácia a úpravy programu WINIBEU

             96,00

          ---

          ---

          5.6.2019

          SoftServis, Ladislava Osvalda 1261/9, Žarnovica

          30466491

          132/2019

          Predplatné časopisov „KOMENSKY, VYCHOVAVATEĽ“

             10,50

          ---

          ---

          6.6.2019

          Slovenská pošta, Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica

          36631124

          133/2019

          Hovory do pevných sietí 5/2019

             68,39

          Zmluva č. 2029613612 zo dňa 7.10.2015, Dodatok k zmluve 2028916633 zo dňa 27.8.2017

          ---

          6.6.2019

          T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava

          35763469

          134/2019

          Publikácie – „Zamestn. A odmeňovanie pedagogických zamestmancov)

             18,90

          ---

          ---

          7.6.2019

          Poradca podnikateľa, s r.o .Pri Celulózke 40, Žilina

          36371271

          135/2019

          Dodávka tepla a TÚV – 5/2019

          1.713,94

          ---

          ---

          10.6.2019

          STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica

          36024473

          136/2019

          Výkon zodpovednej osoby – 6/2019

               58,80

          Zmluva č. 2018-ZO6595

          ---

          12.6.2019

          EuroTrading s r.o. Muškátová 38, Košice

          44031483

          137/2019

          Učebné pomôcky – (DÚ)

             169,38

          ---

          ---

          13.6.2019

          ALLTOYS spol. s r.o., Na Troskách 974, Banská Bystrica

          31569323

          138/2019

          Režijné náklady  a PHM (doprava) za stravovanie detí v ŠMŠ B.B.-5/2018

             380,40

          Zmluva 1/2014 zo dňa 23.9.2014 a dodatky

          ---

          24.6.2019

          ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica

          00354252

          139/2019

          Odber a preprava živočíšnych produktov zo ŠK

               21,60

          Rámcová zmluva č.2014/0048-A

          ---

          24.6.2019

          Polystar, s r.o. Slovenská 13A, Nové Zámky

          36552119

          140/2019

          Učebné pomôcky – vzdelávacie poukazy

               86,83

          ---

          ---

          25.6.2019

          Daniel Kapusta-DK Rámovanie, Banícka č. 26, Banská Bystrica

          10828923

          141/2019

          Údržba kop.stroja „MINOLTA Bizhub 163“, toner

               63,84

          Zmluva č.1/2019 zo 7.1.2019

          27/2019 z 24.6.2019

          25.6.2019

          René Gabčo, R.G.COPY, Nosice II/199, Púchov, prev. Banská Bystrica

          34749951

          142/2019

          Hovory do mobilných sietí, mobilný internet (15.5.2019-14.6.2019)

               60,17

          Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej viazanosti mobilnej linky 911930528 zo dňa 7.9.2017

          ---

          25.6.2019

          T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava

          35763469

          143/2019

          Učebné pomôcky – vzdelávacie poukazy

            113,17

          ---

          ---

          26.6.2019

          Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80 Lučenec, prev. Horná č.  34, Banská Bystrica

          32627211


          STRAVOVANIE

          Mesiac :  jún  2019

           

          Ident.údaj objednávky

          Popis objedn. plnenia

          Suma s DPH (odhad € ) 

          Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou 

          Dátum vyhotovenia

          Dodávateľ-identif. údaje

          Zodpov. osoba  za objednávku –funkcia

          ---

          ---

          ----

          ----

          ----

          ----

          -----

           

          Údaje o faktúre za potraviny :

           

          Ident.údaj faktúry

          Popis fakturácie

          Suma  s DPH

          Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou 

          Č.obj.

          Dátum doručenia faktúry

          Dodávateľ-identif. údaje

          IČO

          91/2019

          potraviny

          261,46

          ---

          ---

          4.6.2019

          Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová

          10928693

          91/2019

          potraviny

          144,36

          ---

          ---

          4.6.2019

          GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva

          36047651

          92/2019

          potraviny

            97,50

          Zmluva o dodávke potravinového tovaru zo dňa 28.5.2018

          Telef.

          4.6.2019

          BidfoodSlovakia s r.o., piešťanská č. 2321/71, Nové Mesto nad Váhom

          34152199

          93/2019

          potraviny

           74,36

          Zmluva o dodávke potravinového tovaru zo dňa 28.5.2018

          Telef.

          10.6.2019

          Potraviny M.Temniak, Cesta k nemocnici č.39, Banská Bystrica

          32007345

          94/2019

          potraviny

          107,77

          ---

          Telef.

          10.6.2019

          Chrien spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, Zvolen

          36008338

          95/2019

          potraviny

          60,63

          Dodávka  mlieka mliečnych výrobkov  v rámci projektu „Školský mliečny program“ v súlade s nariadením vlády č. 189/2017, Kúpna zmluva č. 02/2017/ŠM- zo dňa 4.9.2017

          Telef.

          11.6.2019

          Mliekáreň  Kopanice, Selce s r.o. Selčiasnka cesta č. 2 Banská Bystrica

          36644811

          96/2019

          potraviny

          298,12

          ---

          Telef.

          12.6.2019

          M&CARNE s r.o., Rudlovská cesta č. 53, Banská Bystrica

          46287612

          97/2019

          potraviny

            13,28

          Dodávka  mlieka mliečnych výrobkov  v rámci projektu „Školský mliečny program“ v súlade s nariadením vlády č. 189/2017, Kúpna zmluva č. 02/2017/ŠM- zo dňa 4.9.2017

          Telef.

          11.6.2019

          Mliekáreň  Kopanice, Selce s r.o. Selčiasnka cesta č. 2 Banská Bystrica

          36644811

          98/2019

          Potraviny – dobropis

          - 53,28

          ---

          Telef.

          14.6.2019

          METRO-Cash&Carry SR  s r.o. Ulica Stráž 17, Zvolen

          45952671

          99/2019

          potraviny

          251,28

          ---

          Telef.

          17.6.2019

          Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová

          10928693

          100/2019

          potraviny

          134,69

          ---

          Telef.

          18.6.2019

          INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen

          36019208

          101/2019

          potraviny

            34,56

          ---

          Telef.

          18.6.2019

          RAVADON  corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno

          45503486

          102/2019

          potraviny

            27,54

          ---

          Telef.

          27.6.2019

          INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen

          36019208


          Zverejňovanie objednávok a faktúr  od 1.1.2019

           (Zákon č.211/2000 Z.z.)

          Mesiac : Júl 2019 

          Údaje o vyhotovenej objednávke  za tovary, služby  a práce :

          dent.údaj objed.

          Popis objedn. plnenia

          Suma s DPH (odhad  €) 

          Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou 

          Dátum vyhotovenia

          Dodávateľ - ident ifikačné údaje

          Zodpov. osoba  za objednávku –funkcia

          Objednávka č.30/2019

          Stravné lístky za jún  2019

             20,00

          Dodatok  k zmluve zo dňa 3.1.2018

            1.7.2019

          Edenred Slovakia, s r.o. Karadičova č. 8, P.O.BOX 21, Bratislava

          Mária Maliniaková, hospodárka

          Objednávka č. 31/2019

          Preškolenie pedagogických zamestnancov

          180,00

          ----

          2.7.2019

          Karol Herian, Energetikov 3 Banská Štiavnica

          Mária Maliniaková, hospodárka

           

          Údaje o faktúrach za tovary, služby  a práce :

          Ident.údaj faktúry

          Popis fakturácie

          Suma  s DPH

          Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou 

          Č.objedn.

          Dátum doručenia faktúry

          Dodávateľ-identif. údaje

          IČO

          144/2019

          Stravné lístky VI/2019

          18,38

          Dodatok k zmluve 3.1.2018 (Edenred Bratislava)

          Obj.č. 30/2019 zo dňa 1.7.2019

          3.6.2019

          Edenred Slovakia, s r.o. Karadičova č. 8, P.O.BOX 21, Bratislava

          3128695

           

           

           

           

           

           

           

           

          145/2019

          Pranie a prenájom rohoží 20.5.19-16.6.19)

          36,42

          Zmluva o servisnom prenájme a praní rohoží zo dňa 13.2.2018

          ---

          1.7.2019

          Lindström  s r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava

          35742364

          146/2019

          Plyn za júl 2019

          15,00

          ---

          ---

          1.7.2019

          SPP a.s  Mlynské Nivy 44/a, Bratislav, prev. Lieskovská cesta  Zvolen

          35815256

          147/2019

          Vodné-stočné (21.3.2019-30.6.2019)

          581,18

           

           

          1.7.2019

          Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s.  Partizánska č. 5, Banská Bystrica

          36644030

          148/2019

          Školské tlačivá

          108,10

          ---

          ---

          1.7.2019

          ŠEVT a.s. Cementárenská 16, Banská Bystrica

          31331131

          149/2019

          Príspevok do SF-0,05% -6/2019

            21,11

          ---

          ---

          1.7.2019

          ZO OZ PŠaVedy  pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica

          00354252

          150/2019

          Elektrická energia 7/2019

          377,00

          ---

          ---

          1.7.2019

          Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke  8591/4B Žilina

          36403008

          151/2019

          Prídel do SF -6/2019

          633,30

          ---

          ---

          1.7.2019

          ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica

          00354252

          152/2019

          Školenie pedagogických zamestnancov

          180,00

          ---

          ---

          3.7.2019

          Karol Herian, Energetikov 3 Banská Štiavnica

          34546626

          153/2019

          Ochrana objektu školy –II.Q.2019

          252,00

          Zmluva o ochrane majetku EZS zo dňa 1.8.2018

          ---

          3.7.2019

          OMNIS SECURITY SERVICE BB s r.o. Prof. Sáru č. 5, Banská Bystrica

          36031194

          154/2019

          Služby „Virtuálna knižnica“-6/2019

               9,96

          ---

          ---

          4.7.2019

          Komensky s r.o. Park Mládeže 1, Košice

          43908977

          155/2019

          Paušál BOZP a OPP za II.Q.2019

          118,80

          Zmluva č. 08/09/2013/P z 29.8.2013

          ---

          4.7.2019

          PYROBOSS  s. r. o, Lúčna č. 64, Banská Bystrica

          36644048

          156/2019

          Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov  -6/2019

          902,11

          ---

          ---

          8.7.2019

          ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica

          00354252

          157/2019

          Príspevok zamestnávateľa zo SF na stravovanie zamestnancov -6/2019

          194,70

          ---

          ---

          8.7.2019

          ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica

          00354252

          158/2019

          Režijné náklady na stravovanie zamestnancov a cudzích stravníkov 6/2019

          699,20

          ---

          ---

          9.7.2019

          ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica

          00354252

          159/2019

          Hovory do pevných sietí – 6/2018

             61,32

          Zmluva č. 2029613612 zo dňa 7.10.2015, Dodatok k zmluve 2028916633 zo dňa 27.8.2017

          ---

          9.7.20196

          T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava

          35763469

          160/2019

          Dodávka tepla za 6/2019

          942,49

          ---

          ---

            9.7.2019

          STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica

          36024473

          161/2019

          Činnosť zodpovednej osoby-7/2019

            58,80

          Zmluva č. 2018-ZO6595

          ---

          12.7.2019

          EuroTrading s r.o. Muškátová 38, Košice

          44031483

          162/2019

          Poistenie majetku (2.8.2019-2.11.2019)

          251,85

          ---

          ---

          12.7.2019

          UNIQA poisťovńa, Lazaretská č.    Bratislava

          00653501

          163/2019

          Odber a preprava živočíšnych produktov zo ŠK

            21,00

          Rámcová zmluva č.2014/0048-A

          ---

          12.7.2019

          Polystar, s r.o. Slovenská 13A, Nové Zámky

          36552119

          164/2019

          Hovory do mobilných telef. (15.6.2019-14.7.2019)

            59,98

          Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej viazanosti mobilnej linky 911930528 zo dňa 7.9.2017

          ---

          30.7.2019

          T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava

          35763469

           

                                                                                   STRAVOVANIE

          Mesiac :  júl  2019

          Ident.údaj objednávky

          Popis objedn. plnenia

          Suma s DPH (odhad € ) 

          Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou 

          Dátum vyhotovenia

          Dodávateľ-identif. údaje

          Zodpov. osoba  za objednávku –funkcia

          ---

          ---

          ----

          ----

          ----

          ----

          -----

           

          Údaje o faktúre za potraviny :

          Ident.údaj faktúry

          Popis fakturácie

          Suma  s DPH

          Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou 

          Č.obj.

          Dátum doručenia faktúry

          Dodávateľ-identif. údaje

          IČO

          103/2019

          potraviny

          141,12

          ---

          Telef.

             4.7.2019

          INMEDIA s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen

          36019208

          104/2019

          potraviny

          205,56

          ---

          Telef.

             8.7.2019

          Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová

          10928693

          105/2019

          potraviny

          162,24

          ---

          Telef.

             9.7.2019

          Potraviny M.Temniak, Cesta k nemocnici č.39, Banská Bystrica

          32007345

          106/2019

          potraviny

          136,89

          Kúpna zmluva zo dňa 26.8.2009

          Telef.

             9.7.2019

          GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva

          36047651

          107/2019

          potraviny

          508,54

          ---

          Telef.

             9.7.2019

          M&CARNE s r.o., Rudlovská cesta č. 53, Banská Bystrica

          46287612

          108/2019

          potraviny

               8,89

          ---

          Telef.

          30.7.2019

          Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová

          10928693

          109/2019

          potraviny

             66,74

          Kúpna zmluva zo dňa 26.8.2009

          Telef.

          30.7.2019

          GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva

          36047651

          110/2019

          potraviny

             16,48

          ---

          Telef.

          30.7.2019

          Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová

          10928693

          111/2019

          potraviny

             30,13

          ---

          Telef.

          30.7.2019

          Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová

          10928693

          112/2019

          potraviny

             38,51

          ---

          Telef.

          31.7.2019

          Potraviny M.Temniak, Cesta k nemocnici č.39, Banská Bystrica

          32007345

           

            

          Zverejňovanie objednávok a faktúr  od 1.1.2019

           (Zákon č.211/2000 Z.z.)

          Mesiac : AUGUST 2019

           

          Údaje o vyhotovenej objednávke  za tovary, služby  a práce :

          Údaj k objednávke

          Popis objedn. plnenia

          Suma s DPH (odhad  €) 

          Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou 

          Dátum vyhotovenia

          Dodávateľ - ident ifikačné údaje

          Zodpov. osoba  za objednávku –funkcia

          Objednávka č. 32/2019

          Psychodiagnostické testy

             60,00

          ---

          9.7.2019

          PSYCHODIAGNOSTIKA a.s. Mickiewiczova 2, Bratislava

          Mária Maliniaková, hospodárka

          Objednávka č. 33/2019

          Silikónový sprej na okná

            18,00

          ---

          15.7. 2019

          CHEMOLAK  a.s. Internátna 24, Banská Bystrica

          Mária Maliniaková, hospodárka

          Objednávka č. 35/2019

          Predplatné Finančný spravodajca ročník 2020

            26,40

          ---

          9.8.2019

          Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, Žilina

          Mária Maliniaková, hospodárka

          Objednávka č. 36/2019

          Materiál pre údržbáara - farba

             10,00

          ---

          19.8.2019

          BAU Slovakia, Partizánska č.89 Banská Bystrica

          Mária Maliniaková, hospodárka

          Objednávka č. 37/2019

          Čistenie kanalizácie

            90,00

          ---

          20.8.2019

          EKOKANÁL s r.o. SNP č. 43, Badín

          Mária Maliniaková, hospodárka

          Objednávka č. 6/2019

          Čistenie lapača tukov zo ŠK

          168,00

          ---

           

           

           

            Údaje o faktúrach za tovary, služby  a práce  

          Ident.údaj faktúry

          Popis fakturácie

          Suma  s DPH

          Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou 

          Č.objedn.

          Dátum doručenia faktúry

          Dodávateľ-identif. údaje

          IČO

          165/2019

          Režijné náklady  a PHM (doprava) za stravovanie detí v ŠMŠ B.B.-6/2018

             380,40

          Zmluva 1/2014 zo dňa 23.9.2014 a dodatky

          ---

          1.8.2019

          ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica

          00354252

          166/2019

          Príspevok do SF-0,05% -7/2018

                 8,71

          ---

          ---

          1.8.2019

          ZO OZ PŠaVedy  pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica

          00354252

          167/2019

          Prídel do SF -7/2018

            261,36

          ---

          ---

          1.8.2019

          ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica

          00354252

          168/2019

          Elektrická energia 8/2018

            377,00

          ---

          ---

           

          Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke  8591/4B Žilina

          36403008

          169/2019

          Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov  -7/2019

           158,46

          ---

          ---

          1.8.2019

          ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica

          00354252

          170/2019

          Príspevok zamestnávateľa zo SF na stravovanie zamestnancov -7/2019

             34,20

          ---

          ---

          1.8.2019

          ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica

          00354252

          171/2019

          Režijné náklady na stravovanie zamestnancov a cudzích stravníkov 7/2019

             91,20

          ---

          ---

          2.8.2019

          ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica

          00354252

          172/2019

          Plyn za 8/2018

             15,00

          ---

          ---

          2.8.2019

          SPP a.s  Mlynské Nivy 44/a, Bratislava,  prev. Lieskovská cesta  Zvolen

          35815256

          173/2019

          Psychodiagnostické testy

             56,43

          ---

          ---

          5.8.2019

          PSYCHODIAGNOSTIKA a.s. Mickiewiczova 2, Bratislava

          31385770

          174/2019

          Nevyčerpaná dotácia za I./2019-VI./2019-presun zo SÚ na VÚ

           112,82

          ---

          ---

          6.8.2019

          ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica

          00354252

          175/2019

          Obrusy, servítky pre ŠJ-skvalitnenie stolovania v ŠJ (dočerpanie dotácie)

          112,82

          ---

          ---

          7.8.2019

          Mária Dlabajová GARMIO , Horná č.33, Banská Bystrica

          34704655

          176/2019

          Hovory do pevných sietí – 7/2019

          64,12

          Zmluva č. 2029613612 zo dňa 7 .10.2015,  Dodatok k zmluve 2029613612,2028916633  zo dňa 25.7.2019

          ---

          9.8.2019

          T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava

          35763469

          177/2019

          Hygienické a čistiace prostriedky  8/2019

              49,93

          Abonentná zmluva zo dňa 13.9.2018

          ---

          9.8.2019

          CWS boco Slovensko, s r.o.  Bojnická č. 10 Bratislava - Obchodné a logistické centrum, M.R. Štefánika 87 Hlohovec

          31411045

          178/2019

          Dodávka TÚV za 7/2019

          929,47

          ---

          ---

          9.8.2019

          STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica

          36024473

          179/2019

          Služby „Virtuálna knižnica“ 7/2019

              9,96

          ---

          ---

          12.8.2019

          Komensky s r.o. Park Mládeže 1, Košice

          43908977

          180/219

          Odber a preprava vedľajších živočíšnych produktov zo ŠJ

           19,20

          Rámcová zmluva č.2014/0048-A

          ---

          12.8.2019

          Polystar, s r.o. Slovenská 13A, Nové Zámky

          36552119

          181/2019

          Činnosť zodpovednej osoby – 8/2019

           58,80

          Zmluva č. 2018-ZO6595

          ---

          13.8.2019

          EuroTrading s r.o.,Muškátová  38, Košice

          44031483

          182/2019

          Predplatné Finančný spravodajca r.2020

            26,40

          ---

          ---

          20.8.2019

          PP s r.o.

           

          183/2019

          Režijné náklady  a PHM (doprava) za stravovanie detí v ŠMŠ B.B.-7/2018

          184,35

          Zmluva 1/2014 zo dňa 23.9.2014 a dodatky

          ---

          22.8.2019

          ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica

          00354252

          184/2019

          Seminár-Nový zákon o pedag. a odb.zamestnancoch-legislatívne zmeny

              70,00

          ---

          ---

          22.8.2019

          KANTORKA n.o. Bazalková 7, Košice

          45740313

          185/2019

          Hovory do mobilných telef. (15.7.2019-14.8.2019)

            6 0,17

          Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej viazanosti mobilnej linky 911930528 zo dňa 7.9.2017

          ---

          22.8.2019

          T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava

          35763469

          186/2019

          Servis IT upgrade z Win 7 na Win 10

          348,00

          Zmluva 1/2019 zo dňa 7.1.2019

          ---

          23.8.2019

          Marián Dudáš-MOVIKOM, Javornícka č.33 Banská Bystrica

          37331787

          187/2019

          Havarijné poistenie  29.11.19-28.11.2020

          197,89

          ---

          ---

          22.8.2019

          Allianz Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4, Bratislava

          00151700

          188/2019

          Čistenie lapača tukov pre ŠK

          168,00

          ---

          ---

          28.8.2019

          EKOKANAL s r.o., SNP 43 Badín

          44193726

          189/2019

          Čistenie kanalizácie  v objeke škol. zariadenie

            90,00

          ---

          ---

          28.8.2019

          EKOKANAL s r.o. ,SNP 43 Badín

          44193726

           

                                                                                  STRAVOVANIE

          Mesiac :  August  2019

          Ident.údaj objednávky

          Popis objedn. plnenia

          Suma s DPH (odhad € ) 

          Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou 

          Dátum vyhotovenia

          Dodávateľ-identif. údaje

          Zodpov. osoba  za objednávku –funkcia

          ---

          ---

          ----

          ----

          ----

          ----

          -----

           

          Údaje o faktúre za potraviny :

          Ident.údaj faktúry

          Popis fakturácie

          Suma  s DPH

          Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou 

          Č.obj.

          Dátum doručenia faktúry

          Dodávateľ-identif. údaje

          IČO

          113/2019

          potraviny

          48,82

          ---

          Telef.

            1.8.2019

          M&CARNE s r.o., Rudlovská cesta č. 53, Banská Bystrica

          46287612

          114/2019

          potraviny

          25,15

          Dodávka  mlieka mliečnych výrobkov  v rámci projektu „Školský mliečny program“ v súlade s nariadením vlády č. 189/2017, Kúpna zmluva č. 02/2017/ŠM- zo dňa 4.9.2017

          Telef.

          14.8.2019

          Mliekáreň  Kopanice, Selce s r.o. Selčiasnka cesta č. 2 Banská Bystrica

          36644811


                                                                Zverejňovanie objednávok a faktúr  od 1.1.2019

           (Zákon č.211/2000 Z.z.)

          Mesiac : September 2019 

          Údaje o vyhotovenej objednávke  za tovary, služby  a práce :

          dent.údaj objed.

          Popis objedn. plnenia

          Suma s DPH (odhad  €) 

          Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou 

          Dátum vyhotovenia

          Dodávateľ - ident ifikačné údaje

          Zodpov. osoba  za objednávku –funkcia

          Objednávka č.38/2019

          Štátne znaky, preambula

            55,00

          ---

          22.8.2019

          Obchod-SVK, s r.o. Chotčanská 117/40, Storpkov

          Mária Maliniaková, hospodárka

          Objednávka č. 39/2019

          Materiál pre údržbára - Páska n odtokovú hadicu –hotovosť cez pokladňu

              7,00

          ---

          29.8.2019

          UNIMAT – 9. Mája 4, Banská Bystrica

          Mária Maliniaková, hospodárka

          Objednávka č. 40/2019

          Odstránenie havar,závad-výmena ventilov vykur.telies v ŠZŠ B.Bystrica

           9662,00

          ---

          28.8.2019

          Ondrej Mala, Tajov 202, Banská Bystrica

          Mária Maliniaková, hospodárka

          Objednávka č.41/2019

          Stravné lístky za júl   júl -august 2019

          830,00

          Dodatok  k zmluve zo dňa 3.1.2018

            2.9.2019

          Edenred Slovakia, s r.o. Karadičova č. 8, P.O.BOX 21, Bratislava

          Mária Maliniaková, hospodárka

          Objednávka č. 42/2019

          Čistiace prostriedky

          140,00

          ---

            2.9.2019

          Anna Szilagyiová-Anis, Majerská cesta 36, Banská Bystrica

          Mária Maliniaková, hospodárka

          Objednávka č. 43/2019

          Výroba poštových poukazov – pre ŠJ

           

          ---

            4.9.2019

          Tatra Billing a.s. ORBIS, Rajská č. 7, Bratislava

          Mária Maliniaková, hospodárka

          Objednávka č. 44/2019

          Výroba univrzálnych kľúčov

            45,00

          ---

            9.9.2019

          Ing. Peter Moravčík-PROFIL, Banská Bystrica

          Mária Maliniaková, hospodárka

          Objednávka č. 45/2019

          Publikácia „Právny kuriér pre školy“-predpl. 1.10.2019-30.9.2020)

          119,00

          ---

            9.9.2019

          RAABE Slovensko, s r.o..Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14, Bratislava

          Mária Maliniaková, hospodárka

          Objednávka č.45a/2019  

          Revízia stropného zdviháka- ročná prehliadka

            90,00

          Servisná zmluva č. BK2014/088-údržba a servis špecializovaných zariadení zo dňa 29.9.2014

            20.9.2019

          VELCON spol.  s  r.o.Továrenská č. 368/40, Vlkanová

          Mária Maliniaková, hospodárka

          Objednávka č.46/2019

          Revízia šikmej schodiskovej plošiny – ročná prehliadka

            90,00

          Servisná zmluva č. BK2014/088-údržba a servis špecializovaných zariadení zo dňa 29.9.2014

           20.9.2019

          VELCON spol.  s  r.o.Továrenská č. 368/40, Vlkanová

          Mária Maliniaková, hospodárka

          Objednávka č.47/2019

          Materiál pre údržbára - vrtáky

              5,00

          ----

          23.9.2019

          SPEKTRUM B.B. Partizánska cesta 97, Banská Bystrica

          Mária Maliniaková, hospodárka


          Údaje o faktúrach za tovary, služby  a práce :

          Ident.údaj faktúry

          Popis fakturácie

          Suma  s DPH

          Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou 

          Č.objedn.

          Dátum doručenia faktúry

          Dodávateľ-identif. údaje

          IČO

          190/2019

          Zakúpenie znaku SR, preambula

            55,60

          ---

          --

          2.9.2019

          Obchod-SVK, s r.o. Chotčanská 117/40, Storpkov

          47175397

          191/2019

          Čistiace prostriedky

          136,42

          ---

          ---

          2.9.2019

          Anna Szilagyiová-Anis, Majerská cesta 36, Banská Bystrica

          32004699

          192/2019

          Hygienické a dezinfekčné prostriedky

            49,93

          Abonentná zmluva zo dňa 13.9.2018

          ---

          2.9.2019

          CWS boco Slovensko, s r.o.  Bojnická č. 10 Bratislava - Obchodné a logistické centrum, M.R. Štefánika 87 Hlohovec

          31411045

          193/2019

          Plyn za 9/2018

            15,00

          ---

          ---

          2.9.2019

          SPP a.s  Mlynské Nivy 44/a, Bratislava,  prev. Lieskovská cesta  Zvolen

          35815256

          194/2019

          Stravné lístky pre zamestn. VII.-VIII.2019

          827,52

          Dodatok k zmluve 3.1.2018 (Edenred Bratislava)

          Obj.č. 41/2019 zo dňa 2.9.2019

          3.6.2019

          Edenred Slovakia, s r.o. Karadičova č. 8, P.O.BOX 21, Bratislava

          3128695

          195/2019

          Prídel do SF – 8/2019

          241,43

          ---

          ---

          3.9.2019

          ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica

          00354252

          196/2019

          Príspevok do SF-0,05% -8/2019

               8,05

          ---

          ---

          3.9.2019

          ZO OZ PŠaVedy  pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica

          00354252

          197/2019

          Elektrická energia 9/2019

          377,00

          ---

          ---

          3.9.2019

          Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke  8591/4B Žilina

          36403008

          198/2019

          Služby „Virtuálna knižnica“-8/2019

               9,96

          ---

          ---

          4.9.2019

          Komensky s r.o. Park Mládeže 1, Košice

          43908977

          199/2019

          Výkon zodpovednej osoby – IX./2019

             58,80

          Zmluva č. 2018-ZO6595

          ---

          6.9.2019

          EuroTrading s r.o.,Muškátová  38, Košice

          44031483

          200/2019

          Hovory do pevných sietí – VIII./2019

             59,80

          Zmluva č. 2029613612 zo dňa 7 .10.2015,  Dodatok k zmluve 2029613612,2028916633  zo dňa 25.7.2019

          ---

          6.9.2019

          T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava

          35763469

          201/2019

          Publikácia „Právny kuriér pre školy“- predplatné 1.10.2019-30.9.2020

          119,00

          ---

          ---

          9.9.2019

          RAABE Slovensko s r.o. Heydukova 12-14, Bratislava

          35908718

          202/2019

          Dodávka tepla a TÚV – VIII./2019

          920,21

          ---

          ---

          9.9.2019

          STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica

          36024473

          203/2019

          Výroba PP pre ŠJ

            30,50

          ---

          ---

          16.9.2019

          Tatra Billing a.s. ORBIS, Rajská č. 7, Bratislava

          35810572

          204/2019

          Prenájom rohoží

              6,72

          Zmluva o servisnom prenájme a praní rohoží zo dňa 13.2.2018

          ---

          17.9.2019

          Lindström  s r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava

          35742364

          205/2019

          Ročná odmena -sprístupnenie balíčka „Bezkriedy Plus“ (6.9.2019-5.9.2020)

           12,00

          Dodatok č. DBK/18/06/0271 zo dňa 28.8.2018 k Zmluve č. VK/11/06/020

          --

          19.9.2019

          Komensky s r.o. Park Mládeže 1, Košice

          43908977

          206/2019

          Povinné zmluvné poistenie – 29.11.2019-28.11.2020

            99,31

          ---

          ---

          19.9.2019

          KOOPERATÍVA poisťovňa  a.s. Štefanovičova 4, Bratislava 1

          00585441

          207/2019

          Hovory do mobilných sietí (15.8.2019-14.9.2019)

            66,98

          Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej viazanosti mobilnej linky 911930528 zo dňa 15.8.2019

          ---

          23.9.2019

          T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava

          35763469

          208/2019

          Revízia šikmej schodiskovej plošiny - ročná

            90,00

          Servisná zmluva MKLE 2014 zo dňa 23.9.2014

          46/2019 zo dňa 20.9.2019

          25.9.2019

          VELCON s r.o. Továrenská 368/40, Vlkanová

          36056677

          209/2019

          Revízia zdvíhacieho zariadenia - ročná

           90,00

          Servisná zmluva BK2014/88 z  25.9.2014

          45a/2019 zo dňa 20.9.2019

          25.9.2019

          VELCON s r.o. Továrenská 368/40, Vlkanová

          36056677

          STRAVOVANIE

          Mesiac :  september  2019

          Ident.údaj objednávky

          Popis objedn. plnenia

          Suma s DPH (odhad € ) 

          Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou 

          Dátum vyhotovenia

          Dodávateľ-identif. údaje

          Zodpov. osoba  za objednávku –funkcia

          ---

          ---

          ----

          ----

          ----

          ----

          -----


          Údaje o faktúre za potraviny :

          Ident.údaj faktúry

          Popis fakturácie

          Suma  s DPH

          Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou 

          Č.obj.

          Dátum doručenia faktúry

          Dodávateľ-identif. údaje

          IČO

          115/2019

          potraviny

          376,11

          ---

          Telef.

          3.9.2019

          INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen

          36019208

          116/2019

          potraviny

          180,82

          ---

          Telef.

          3.9.2019

          Chrien spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, Zvolen

          36008338

          117/2019

          potraviny

            87,40

          ---

          Telef.

          3.9.2019

          Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová

          10928693

          118/2019

          potraviny

          132,77

          Zmluva o dodávke potravinového tovaru zo dňa 28.5.2018

          Telef.

          3.9.2019

          BidfoodSlovakia s r.o., piešťanská č. 2321/71, Nové Mesto nad Váhom

          34152199

          119/2019

          potraviny

          202,66

          Zmluva o dodávke potravinového tovaru zo dňa 28.5.2018

          Telef.

          6.9.2019

          BidfoodSlovakia s r.o., piešťanská č. 2321/71, Nové Mesto nad Váhom

          34152199

          120/2019

          potraviny

            83,77

          ---

          Telef.

          6.9.2019

          INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen

          36019208

          121/2019

          potraviny

            97,07

          ---

          Telef.

          10.9.2019

          INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen

          36019208

          122/2019

          potraviny

            10,80

          ---

          Telef.

          10.9.2019

          RAVADON  corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno

          45503486

          123/2019

          potraviny

          195,95

          ---

          Telef.

          13.9.2019

          Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová

          10928693

          124/2019

          potraviny

          103,28

          ---

          Telef.

          17.9.2019

          INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen

          36019208

          125/2019

          potraviny

            10,80

          ---

          Telef.

          17.9.2019

          RAVADON  corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno

          45503486

          126/2019

          potraviny

            58,90

          ---

          Telef.

          19.9.2019

          Chrien spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, Zvolen

          36008338

          127/2019

          potraviny

            40,87

          Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov „Školský mliečny program“ zo dňa  27.8.2018 – Kúpna zmluva 02/2019/ŠM zo dňa 27.8.2019

          Telef.

          23.9.2019

          Mliekáreň  Kopanice, Selce s r.o. Selčiasnka cesta č. 2 Banská Bystrica

          36644811

          Zverejňovanie objednávok a faktúr  od 1.1.2019

           (Zákon č.211/2000 Z.z.)

          Mesiac : Október 2019 

          Údaje o vyhotovenej objednávke  za tovary, služby  a práce :

          dent.údaj objed.

          Popis objedn. plnenia

          Suma s DPH (odhad  €) 

          Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou 

          Dátum vyhotovenia

          Dodávateľ - ident ifikačné údaje

          Zodpov. osoba  za objednávku –funkcia

          Objednávka č.48/2019

          Stravné lístky za október  2019

            85,00

          Dodatok  k zmluve zo dňa 3.1.2018

          1.10.2019

          Edenred Slovakia, s r.o. Karadičova č. 8, P.O.BOX 21, Bratislava

          Mária Maliniaková, hospodárka

          Objednávka č. 49/2019

          Kancelársky papier

          180,00

          ---

          1.10.2019

          Tibor Varga TSV Papier, Vajanského č. 83, Lučenec – prev. Horná č. 36, Banská Bystrica

          Mária Maliniaková, hospodárka

          Objednávka č. 50/2019

          Oprava šikmej schodiskovej plošiny

          230,00

          Servisná zmluva MKLE 2014 zo dňa 23.9.2014

          3.10.2019

          VELCON s r.o. Továrenská 368/40, Vlkanová

          Mária Maliniaková, hospodárka

          Objednávka č. 51/2019

          Materiál pre údržbára - sifóny pod umývadlá – na hotovosť

              7,00

          ---

          16.10.2019

          UNIMAT s r.o., 9 mája 4, Banská Bystrica

          Mária Maliniaková, hospodárka

          Objednávka č. 52/2019

          Servis programu WINIBBEUe, nastavenie PC na vzdialený servis – r. 2020

          170,00

          ---

          21.10.2019

          SoftServis, Ladislava Osvalda 1261/9, Žarnovica

          Mária Maliniaková, hospodárka

          Objednávka č. 53/2019

          Predplatné produktu „EPI-Zb. zákonov“ na obdobie (8.12.2019-7.12.2020)

          265,00

          ---

          23.10.2019

          Poradca podnikateľa, s r.o. Martina Rázusa 23/A, Žilina

          Mária Maliniaková, hospodárka

          Objednávka č. 54/2019

          Výmena elektrických ističov v budove ŠZŠ Banská Bystrica

          1 800,00

          ---

          23.10.2019

          M ELEKTRIC A – Milan Muka, Partizánska 63/3, Nemecká

          Mária Maliniaková, hospodárka

          Objednávka č. 55/2019

          Tonery do tlačiarní, optický valec MINOLTA BIZHUB 162/163

            340,00

          Zmluva č. 1/2019 zo dňa 7.1.2019

          23.10.2019

          R.G.COPY – René gabčo, Nosice II/199, Púchov – prev. B.Bystrica

          Mária Maliniaková, hospodárka

          Objednávka č. 56/2019

          Posúdenie zdravotných rizík a kategorizáciu práce pre ŠZŠ B.Bystrica

           300,00

          Zmluva č. 08/09/2013/P z 29.8.2013

          24.10.2019

          PYRPBOSS s r.o. Partizánska cesta 71, Banská Bystrica

          Mária Maliniaková, hospodárka

          Objednávka č.7/2019

          Čistiace prostriedky pre ŠK

          410,00

          ---

          7.10.2019

          REMPO s r.o. Stará Vajnorská 19 – prev. Zvolenská cesta č. 57, Banská Bystrica

          Marta Dirbáková vedúca ŠJ

          Objednávka č.8/2019

          OOPP pre ŠK

          100,00

          ---

          7.10.2019

          REMPO s r.o. Stará Vajnorská 19 – prev. Zvolenská cesta č. 57, Banská Bystrica

          Marta Dirbáková vedúca ŠJ

          Objednávka telefonická

          Oprava umývačky riadu v ŠK

            50,00

          ---

          26.9.2019

          GASTRO-GALAXI-Branislav Dvoriščák, Stuľany 195, Koprivnica  

          Marta Dirbáková vedúca ŠJ

          Objednávka č.9/2019

          Čistiace prostriedky pre ŠK

          300,00

          ---

          11.10.2019

          Anna Szilaygiová-ANIS, Majerská cesta č.36, Banská Bystrica

          Marta Dirbáková vedúca ŠJ

          Objednávka č. 10/2019

          Vybavenie stravovacieho zariadenia – ŠK (taniere, príbory ...)

          865,00

          ---

          25.10.2019

          GASTRO PARTY s r.o. ,Zvolenská cesta 23, Banská Bystrica

          Marta Dirbáková vedúca ŠJ

          Objednávka e-mailom

          Teplomery pre ŠK

            75,00

          ---

          28.10.2019

          A-Z Gastro, s r.o., Tatranská 88, Banská Bystrica

          Marta Dirbáková vedúca ŠJ

           

          Údaje o faktúrach za tovary, služby  a práce :


          Ident.údaj faktúry

          Popis fakturácie

          Suma  s DPH

          Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou 

          Č.objedn.

          Dátum doručenia faktúry

          Dodávateľ-identif. údaje

          IČO

          210/2019

          Hygienické a dezinfekčné prostriedky

            49,93

          Abonentná zmluva zo dňa 13.9.2018

          ---

          1.10.2019

          CWS boco Slovensko, s r.o.  Bojnická č. 10 Bratislava - Obchodné a logistické centrum, M.R. Štefánika 87 Hlohovec

          31411045

          211/2019

          Stravné lístky za mesiac 9/2019

            84,41

          Dodatok k zmluve 3.1.2018 (Edenred Bratislava)

          Obj.č. 48/2019 zo dňa 1.10.2019

          1.10.2019

          Edenred Slovakia, s r.o. Karadičova č. 8, P.O.BOX 21, Bratislava

          3128695

          212/2019

          Kancelársky papier

          179,40

          ----

          ----

          1.10.2019

          Tibor Varga TSV Papier, Vajanského č. 83, Lučenec – prev. Horná č. 36, Banská Bystrica

          32627211

          213/2019

          Elektrická energia 10/2019

          302,00

          ---

          ---

          1.10.2019

          Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke  8591/4B Žilina

          36403008

          214/2019

          Prídel do SF – 9/2019

          629,82

          ---

          ---

          1.10.2019

          ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica

          00354252

          215/2019

          Príspevok do SF-0,05% -9/2019

            20,99

          ---

          ---

          1.10.2019

          ZO OZ PŠaVedy  pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica

          00354252

          216/2019

          Vodné-stočné (1.7.2019-26.9.2019)

          768,29

          ---

          ---

          2.10.2019

          Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.Partizánska cesta č. 5, Banská Bxstrica

          3644030

          217/2019

          Plyn za 10/2019

            15,00

          ---

          ---

          2.10.2019

          SPP a.s  Mlynské Nivy 44/a, Bratislava,  prev. Lieskovská cesta  Zvolen

          35815256

          218/2019

          Ochrana objektu školy za III.Q.2019

          252,00

          Zmluva o ochrane majetku EZS zo dňa 1.8.2019

          ---

          2.10.2019

          OMNIS SECURITY SERVICE BB s r.o., Prof. Sáru č. 5, Banská Bystrica

          36031194

          219/2019

          Služby „Virtuálna knižnica“ 9/2019

              9,96

          ---

          ---

          4.10.2019

          Komensky s r.o. Park Mládeže 1, Košice

          43908977

          220/2019

          Dodávka TÚV a teplo  - 9/2019

          1.251,52

          ---

          ---

          7.10.2019

          STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica

          36024473

          221/2019

          Výkon zodpovednej osoby –10/2019

               58,80

          Zmluva č. 2018-ZO6595

          ---

          8.10.2019

          Euro Trading s r.o., Muškátová  38, Košice

          44031483

          222/2019

          Hovory do pevných sietí IX./2019

              67,33

          Zmluva č. 2029613612 zo dňa 7 .10.2015,  Dodatok k zmluve 2029613612,2028916633  zo dňa 25.7.2019

          ---

          9.10.2019

          T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava

          35763469

          223/2019

          Oprava šikmej schodiskovej plošiny

           221,52

          Servisná zmluva MKLE 2014 zo dňa 23.9.2014

          50/2019 zo dňa

          9.10.2019

          VELCON s r.o. Továrenská 368/40, Vlkanová

          36056677

          224/2019

          Čistiace prostriedky pre ŠK

          405,64

          ---

          ---

          10.10.2019

          REMPO s r.o. Stará Vajnosrská 19, Bratislava prev. Zvolenská cesta  Banská Bystrica

          35819081

          225/2019

          Osobné ochranné pracovné prostriedky pre ŠK

            98,69

          ---

          ---

          10.10.2019

          REMPO s r.o. Stará Vajnosrská 19, Bratislava prev. Zvolenská cesta  Banská Bystrica

          35819081

          226/2019

          Oprava umývačky riadu v ŠK

            48,00

          ---

          ---

          10.10.2019

          GASTRO-GALAXI-Branislav Dvoriščák, Stuľany 195, Koprivnica  

          41231082

          227/219

          Čistiace prostriedky pre ŚK

          295,98

          ---

          ---

          11.10.2019

          Anna Szilaygiová-ANIS, Majerská cesta č.36, Banská Bystrica

          32004699

          228/2019

          Odber a preprava vedľajších živočíšnych produktov zo ŠK

            21,00

          Rámcová zmluva č.2014/0048-A z 28.5.2015

          ---

          11.10.2019

          Polystar, s r.o. Slovenská 13A, Nové Zámky

          36552119

          229/2019

          Údržba vykurovacích telies – havarijný stav

          9.662,59

          ---

          Obj.40/2019 zo dňa 28.8.2019

          15.10.2019

          Ondrej Mala, Tajov 202, Tajov -Banská Bystrica

          17990882

          230/2019

          Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov  -IX./2019

          1.048,50

          ---

          ---

          16.10.2019

          ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica

          00354252

          231/2019

          Príspevok zo SF na stravovanie zamestn. IX./2019

             209,70

          ---

          ---

          16.1.2019

          ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica

          00354252

          232/2019

          Režijné náklady na stravovanie zamestn. a cudzích strav.IX/2019

             720,00

          ---

          ---

          16.10.2019

          ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica

          00354252

          233/2019

          Paušil BOZP za III.Q.2019

            118,80

          Zmluva č. 08/09/2013/P z 29.8.2013

          ---

          16.10.2019

          PYROBOSS s r.o.Partizánska č. 71, Banská Bystrica

          36644048

          234/2019

          Pranie a prenájom rohoží (9.9.2019-6.10.2019)

           

               43,14

          Zmluva o servisnom prenájme a praní rohoží zo dňa ......

          ---

          16.10.2019

          Lindström  s r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava

          35742364

          235/2019

          Poistenie majetku školy /2.11.2019-2.2.2020)

          251,85

          Poistná zmluva č 9460057314 zo dňa 2.2.2015

          ---

          18.10.2019

          UNIQA poisťovňa a.s., Krasovského č. 15,  Bratislava

          00653501

          236/2019

          Servis programu WinIBEU, nastavenie PC na vzdialený servis-r.2020

          168,00

          ---

          ----

          22.10.2019

          SoftServis, Ladislava Osvalda 1261/9, Žarnovica

          30466491

          237/2019

          Hovory do mobilných telef. (15.9.2019-14.10.2019)

          61,98

          Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej viazanosti mobilnej linky 911930528 zo dňa 15.8.2019

          ---

          22.10.2019

          T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava

          35763469

          238/2019

          Režijné náklady  a doprava (PHM) za strav. detí v ŠMŠ B.B.-IX/2019

           

          Zmluva 1/2014 zo dňa 23.9.2014 a dodatky

          ---

          24.10.2019

          ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica

          00354252

          239/2019

          Tonery do tlačiarní, optický valec MINOLTA BIZHUB 162/163

          336,00

          Zmluva č. 1/2019 zo dňa 7.1.2019

          55/2019

          24.10.2019

          René Gabčo R.G.COPY , Nosice II/199, Púchov

          20191220

          240/2019

          EPI Zb. zákonov – ročný prístup (8.12.2019-7.12.2020)

          264,60

          ---

          ---

          28.10.2019

          PP spol. s r.o., Martina Rázusa 23A Žilina 1

          31592503

          241/2019

          Aktualizácia systémov-WIN10

          115,20

          Zmluva č. 1/2019 zo dňa 7.1.2019

          ---

          28.10.2019

          Marian Dudáš – MOVIKOM, Javornícka č. 33, Banská Bystrica

          37331787

          242/2019

          Výmena ističov v budove ŠZŠ B.Bystrica

          1.661,98

          ---

          54/2019

          28.10.2019

          M ELEKTRIC A – Milan Múka, ul. Partizánska 3, Nemecká

          44907435

          243/2019

          Komunálny odpad za rok 2019

          1.830,40

          ---

          ---

          28.10.2019

          Mesto Banská Bystrica, ČSA 26 Banská Bystrica

          00313271

          244/2019

          Vybavenie stravovacieho zariadenia Š-taniere, príbory ......)

             864,80

          ---

          10/2019

          29.10.2019

          GASTRO PARTY s r.o., Zvolenská cesta č.23, Banská Bystrica

          44458312

          245/2019

          Nákup teplomerov pre ŚK

               74,16

          ---

          ---

          29.10.2019

          A-Z Gastro s r.o. Tatranská 88, Banská Bystrica

          46586831

          STRAVOVANIE

          Mesiac :  október 2019

          Ident.údaj objednávky

          Popis objedn. plnenia

          Suma s DPH (odhad € ) 

          Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou 

          Dátum vyhotovenia

          Dodávateľ-identif. údaje

          Zodpov. osoba  za objednávku –funkcia

          ---

          ---

          ----

          ----

          ----

          ----

          -----


          Údaje o faktúre za potraviny:

          Ident.údaj faktúry

          Popis fakturácie

          Suma  s DPH

          Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou 

          Č.obj.

          Dátum doručenia faktúry

          Dodávateľ-identif. údaje

          IČO

          128/2019

          potraviny

            45,84

          ---

          Telef.

          1.10.2019

          INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen

          36019208

          129/2019

          potraviny

          138,70

          ---

          Telef.

          1.10.2019

          INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen

          36019208

          130/2019

          potraviny

          167,45

          Kúpna zmluva zo dňa 26.8.2009

          Telef.

          2.10.2019

          GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva

          36047651

          131/2019

          potraviny

          252,82

          ---

          Telef.

          2.10.2019

          Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová

          10928693

          132/2019

          potraviny

          694,55

          ---

          Telef.

          2.10.2019

          M&CARNE s r.o., Rudlovská cesta č. 53, Banská Bystrica

          46287612

          133/2019

          potraviny

            10,80

          ---

          Telef.

          4.10.2019

          RAVADON  corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno

          45503486

          134/2019

          potraviny

          371,66

          ---

          Telef.

          4.10.2019

          INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen

          36019208

          135/2019

          potraviny

            25,20

          ---

          Telef.

          8.10.2019

          RAVADON  corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno

          45503486

          136/2019

          potraviny

          145,23

          ---

          Telef.

          8.10.2019

          INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen

          36019208

          137/2019

          potraviny

            90,36

          ---

          Telef.

          8.10.2019

          INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen

          36019208

          138/2019

          potraviny

          504,79

          Zmluva o dodávke potravinového tovaru zo dňa 28.5.2018

          Telef.

          8.10.2019

          BidfoodSlovakia s r.o., piešťanská č. 2321/71, Nové Mesto nad Váhom

          34152199

          139/2019

          potraviny

          160,79

          ---

          Telef.

          11.10.2019

          Potraviny M. Temniak, Cesta k nemocnici č.39, Banská Bystrica

          32007345

          140/2019

          potraviny

            78,38

          ---

          Telef.

          11.10.2019

          INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen

          36019208

          141/2019

          potraviny

             22,75

          Dodávka ovocia, zeleniny  výrobkov z nich  do škôl a školských zariadení pre deti a žiakov v rámci programu Školské ovocie“ pre školský rok 2018/2019.

           

          11.10.2019

          LUNYS s r.o. Hlavná 4512/96, Poprad

          36472549

          142/2019

          potraviny

          146,99

          ---

          Telef.

          14.10.2019

          INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen

          36019208

          143/2019

          potraviny

              7,20

          ---

          Telef.

          15.10.2019

          RAVADON  corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno

          45503486

          144/2019

          potraviny

          202,05

          ---

          Telef.

          15.10.2019

          INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen

          36019208

          145/2019

          potraviny

            18,97

          Dodávka ovocia, zeleniny  výrobkov z nich  do škôl a školských zariadení pre deti a žiakov v rámci programu Školské ovocie“ pre školský rok 2018/2019 zo dňa 20.9.2018

           

          21.10.2019

          LUNYS s r.o. Hlavná 4512/96, Poprad

          36472549

          146/2019

          potraviny

          349,47

          ----

          Telef.

          21.10.2019

          Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová

          10928693

          147/2019

          potraviny

           

          Dodávka  mlieka mliečnych výrobkov  v rámci projektu „Školský mliečny program“ v súlade s nariadením vlády č. 189/2017, Kúpna zmluva č. 02/2019/ŠM- zo dňa 27.8.2019

          Telef.

          28.10.219

          Mliekáreň  Kopanice, Selce s r.o. Selčiasnka cesta č. 2 Banská Bystrica

          36644811

          148/2019

          potraviny

          105,00

          ---

          Telef.

          25.10.2019

          INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen

          36019208

          149/2019

          potraviny

            64,27

          ---

          Telef

          25.10.2019

          ATERA, s r.o. Stromova č.5, Trenčín

          36238091

          150/2019

          potraviny

              7,20

          ---

          Telef.

          25.10.2019

          RAVADON  corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno

          45503486

          151/2019

          potraviny

            76,69

          ---

          Telef.

          25.10.2019

          INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen

          36019208

          152/2019

          potraviny

          129,17

          KZR 074/2017 zo dňa 2.1.2017

          Telef.

          28.10.2019

          ATCl-JR, s r.o. Vsetínska cesta 766, Poprad

          35760532

          153/2019

          potraviny

            71,22

          ---

          Telef.

          29.10.2019

          INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen

          36019208

          154/2019

          potraviny

            20,10

          Dodávka ovocia, zeleniny  výrobkov z nich  do škôl a školských zariadení pre deti a žiakov v rámci programu Školské ovocie“ pre školský rok 2018/2019 zo dňa 20.9.2018

          Telef.

          29.10.2019

          LUNYS s r.o. Hlavná 4512/96, Poprad

          36472549

          155/2019

          potraviny

          236,80

          ---

          Telef.

          29.10.2019

          INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen

          36019208

          156/2019

          potraviny

            30,00

          ---

          Telef.

          30.10.2019

          INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen

          36019208

           


          Zverejňovanie objednávok a faktúr  od 1.1.2019

           (Zákon č.211/2000 Z.z.)

          Mesiac : November 2019

          Údaje o vyhotovenej objednávke  za tovary, služby  a práce :

          dent.údaj objed.

          Popis objedn. plnenia

          Suma s DPH (odhad  €) 

          Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou 

          Dátum vyhotovenia

          Dodávateľ - ident ifikačné údaje

          Zodpov. osoba  za objednávku –funkcia

          Objednávka č. 57/2019

          Stravné lístky za október  2019

            70,00

          Dodatok  k zmluve zo dňa 3.1.2018

          4.11.2019

          Edenred Slovakia, s r.o. Karadičova č. 8, P.O.BOX 21, Bratislava

          Mária Maliniaková, hospodárka

          Objednávka č.58/2019

          Údržba kop.stroja „MINOLTA Bizhub 162“

            45,00

          Zmluva č. 1/2019 zo dňa 7.1.2019

          4.11.2019

          René Gabčo – R.G.COPY Nosice II/199, Púchov-prev. Banská Bystrica

          Mária Maliniaková, hospodárka

          Objednávka č. 34/2019

          Myši k PC – učebné pomôcky (vzdelávacie poukazy)

            50,00

          ---

          9.8.2019

          SATTVA s r.o. Horná č. 51, Banská Bystrica

          Mária Maliniaková, hospodárka

          Objednávka č. 59/2019

          Učebné pomôcky (vzdelávacie poukazy

            50,00

          ---

          7.11.2019

          Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, Lučenec

          Mária Maliniaková, hospodárka

          Objednávka č. 60/2019

          Učebné pomôcky (vzdelávacie poukazy)

          100,00

          ---

          8.11.2019

          Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, Lučenec

          Mária Maliniaková, hospodárka

          Objednávka č. 61/2019

          Učebné pomôcky (vzdelávacie poukazy)

          144,00

          ---

          8.11.2019

          Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, Lučenec

          Mária Maliniaková, hospodárka

          Objednávka č. 62/2019

          Nabíjacie baterky do telefónov – pevná linka (hotovosť)

                8,90

          ---

          14.11.2019

          Elektrosped a.s. , Na Troskách č. 25, Banská Bystrica

          Mária Maliniaková, hospodárka

          Objednávka č. 63/2019

          Autobusová preprava – zájazd na vianočné trhy –(platba zo SF)

             230,00

          ----

          22.11.2019

          Marián Ľalík - autobusová a nákladná preprava, Ul. 29. Augusta č. 29, Banská Bystrica

          Mária Maliniaková, hospodárka

          Objednávka e-mailom

          Servis a aktualizácia programu ŠJ4 (12.11.2019-11.11.2020)

              40,00

          ---

          4.11.2019

          SOFT-GL s r.o. Belehradská 1, Košice

          Marta Dirbáková ved. ŠJ

           

          Údaje o faktúrach za tovary, služby  a práce :

           

          Ident.údaj faktúry

          Popis fakturácie

          Suma  s DPH

          Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou 

          Č.objedn.

          Dátum doručenia faktúry

          Dodávateľ-identif. údaje

          IČO

          246/2019

          Údržba kopírovacieho straoj „MINOLTA Bizhub162“

            45,48

          Zmluva č. 1/2019 zo dňa 7.1.2019

          58/2019

          4.11.2019

          René Gabčo – R.G.COPY Nosice II/199, Púchov-prev. Banská Bystrica

          34749951

          247/2019

          Čistiace a dezinf. prostriedky

            49,93

          Abonentná zmluva zo dňa 13.9.2018

          ---

          4.11.2019

          CWS boco Slovensko, s r.o.  Bojnická č. 10 Bratislava - Obchodné a logistické centrum, M.R. Štefánika 87 Hlohovec

          31411045

          248/2019

          Stravné lístky -10/2019

            66,26

          Dodatok k zmluve 3.1.2018 (Edenred Bratislava)

          57/2019

          4.11.2019

          Edenred Slovakia, s r.o. Karadičova č. 8, P.O.BOX 21, Bratislava

          3128695

          249/2019

          Plyn za 11/2019

            15,00

          ---

          ---

          4.11.2019

          SPP a.s  Mlynské Nivy 44/a, Bratislava,  prev. Lieskovská cesta  Zvolen

          35815256

          250/2019

          Príspevok do SF-0,05% -10/2019

            20,27

          ---

          ---

          4.11.2019

          ZO OZ PŠaVedy  pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica

          00354252

          251/2019

          Prídel do SF – 10/2019

          607,98

          ---

          ---

          4.11.2019

          ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica

          00354252

          252/2019

          Elektrická energia 11/2019

          302,00

          ---

          ---

          4.11.2019

          Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke  8591/4B Žilina

          36403008

          253/2019

          Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov  -10/2019

          1.126,50

          ---

          ---

          7.11.2019

          ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica

          00354252

          254/2019

          Príspevok zo SF na stravovanie zamestn. 10/2019

            225,30

          ---

          ---

          7.11.2019

          ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica

          00354252

          255/2019

          Režijné náklady na stravovanie zamestn. a cudzích strav.10/2019

            782,40

          ---

          ---

          7.11.2019

          ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica

          00354252

          256/2019

          Služby „Virtuálna knižnica“-10/2019

                9,96

          Dodatok č. DBK/18/06/0271 zo dňa 28.8.2018 k Zmluve č. VK/11/06/020

          --

          7.11.2019

          Komensky s r.o. Park Mládeže 1, Košice

          43908977

          257/2019

          Hovory do pevných sietí – 10/2019

           

          Zmluva č. Zmluva č. 2029613612 zo dňa 7 .10.2015,  Dodatok k zmluve 2029613612,2028916633  zo dňa 25.7.2019

          ---

          7.11.2019

          T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava

           

          35763469

          258/2019

          Výkon zodpovednej osoby – 11/2019

          58,58

          Zmluva č. 2018-ZO6595

          ---

          7.11.2019

          Euro Trading s r.o., Muškátová  38, Košice

          44031483

          259/2019

          Myši k PC – učebné pomôcky (vzdelávacie poukazy)

          50,00

          ---

          ---

          8.11.2019

          SATTVA  s r.o. Horná č. 51, Banská Bystrica

          36650196

          260/2019

          Aktualizácia-servis programu ŠJ4 (12.11.2019-11.11.2020)

          39,24

          ---

          ---

          11.11.2019

          SOFT-GL s r.o. Belehradská 1, Košice

          36182214

          261/2019

          Učebné pomôcky – vzdelávacie poukazy

                50,00

          ---

          ---

          11.11.2019

          Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, Lučenec – prev. Banská Bystrica

          32627211

          262/2019

          Učebné pomôcky – vzdelávacie poukazy

             100,00

          ---

          ---

          11.11.2019

          Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, Lučenec – prev. Banská Bystrica

          32627211

          263/2019

          Dodávka TÚV a teplo  - 10/2019

          2.050,57

          ---

          ---

          11.11.2019

          STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica

          36024473

          264/2019

          Pranie a prenájom rohoží (7.10.19-3.11.19)

               43,14

          Zmluva o servisnom prenájme a praní rohoží zo dňa 13.2.2018

          ---

          14.11.2019

          Lindström  s r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava

          35742364

          265/2019

          Učebné pomôcky – vzdelávacie poukazy

            144,00

          ---

          ---

          18.11.2019

          Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, Lučenec – prev. Banská Bystrica

          32627211

          266/2019

          Odber a preprava vedľajších živočíšnych produkov zo ŠJ

              27,18

          Rámcová zmluva č.2014/0048-A z 28.5.2015

          ---

          18.11.2019

          Polystar, s r.o. Slovenská 13A, Nové Zámky

          36552119

          267/2019

          Režijné náklady  a doprava (PHM) za strav. detí v ŠMŠ B.B.-X/2019

            394,25

          Zmluva 1/2014 zo dňa 23.9.2014

          ---

          21.11.2019

          ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica

          00354252

          268/2019

          Hovory do mobilných sietí (15.10.2019-14.11.2019)

             61,98

          Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej viazanosti mobilnej linky 911930528 zo dňa 15.8.2019

          ---

          21.11.2019

          T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava

          35763469

          269/2019

          Vypracovanie zdravot.-hygien. auditu

          300,00

          Zmluva č. 08/09/2013/P z 29.8.2013

           

          525.11.2019

          PYROBOSS s r.o.Partizánska č. 71, Banská Bystrica

          36644048

           


                                                                                                 STRAVOVANIE

          Mesiac :  november  2019

           

          Ident.údaj objednávky

          Popis objedn. plnenia

          Suma s DPH (odhad € ) 

          Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou 

          Dátum vyhotovenia

          Dodávateľ-identif. údaje

          Zodpov. osoba  za objednávku –funkcia

          ---

          ---

          ----

          ----

          ----

          ----

          -----

           

          Údaje o faktúre za potraviny :

           

          Ident.údaj faktúry

          Popis fakturácie

          Suma  s DPH

          Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou 

          Č.obj.

          Dátum doručenia faktúry

          Dodávateľ-identif. údaje

          IČO

          157/2019

          potraviny

          161,13

          Kúpna zmluva zo dňa 26.8.2009

          Telef.

          5.11.2019

          GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva

          36047651

          158/2019

          potraviny

            10,80

          ---

          Telef.

          5.11.2019

          RAVADON  corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno

          45503486

          159/2019

          potraviny

          617,26

          ---

          Telef.

          5.11.2019

          M&CARNE s r.o., Rudlovská cesta č. 53, Banská Bystrica

          46287612

          160/2019

          potraviny

          213,08

          ---

          Telef.

          6.11.2019

          Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová

          10928693

           

          potraviny

           

          Dodávka ovocia, zeleniny  výrobkov z nich  do škôl a školských zariadení pre deti a žiakov v rámci programu Školské ovocie“ pre školský rok 2018/2019.

          zo dňa 20.9.2018

          Telef.

           

          LUNYS s r.o. Vodárenská 38, Poprad

           36472549

          161/2019

          potraviny

          262,11

          ---

          Telef.

            6.11.2019

          Potraviny M. Temniak, Cesta k nemocnici č.39, Banská Bystrica

          32007345

          162/2019

          potraviny

            51,95

          ---

          Telef.

            6.11.2019

          INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen

          36019208

          163/2019

          potraviny

            81,82

          ---

          Telef.

          12.11.2019

          INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen

          36019208

          164/2019

          potraviny

          353,02

          ---

          Telef.

          12.11.2019

          INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen

          36019208

          165/2019

          potraviny

            69,34

          ---

          Telef.

          14.11.2019

          INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen

          36019208

          166/2019

          potraviny

          227,22

          ---

          Telef

          18.11.2019

          Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová

          10928693

          167/2019

          potraviny

          429,88

          Zmluva o dodávke potravinového tovaru  č. 404163 zo dňa 28.5.2018

          Telef.

          18.11.2019

          BidfoodSlovakia s r.o., piešťanská č. 2321/71, Nové Mesto nad Váhom

          34152199

          168/2019

          potraviny

            10,96

          Dodávka ovocia, zeleniny  výrobkov z nich  do škôl a školských zariadení pre deti a žiakov v rámci programu Školské ovocie“ pre školský rok 2019/2020.

          zo dňa 27.5.2019

          Telef.

          18.11.2019

          LUNYS, s r.o. Hlavná č. 4512/96, Poprad

          36472549

          169/2019

          potraviny

          10,80

          ---

          Telef.

          19.11.2019

          RAVADON  corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno

          45503486

          170/2019

          potraviny

          18,72

          Dodávka ovocia, zeleniny  výrobkov z nich  do škôl a školských zariadení pre deti a žiakov v rámci programu Školské ovocie“ pre školský rok 2019/2020.

          zo dňa 27.5.2019

          Telef.

          25.11.2019

          LUNYS, s r.o. Hlavná č. 4512/96, Poprad

          36472549

          171/2019

          potraviny

             75,43

          ---

          Telef.

          25.11.2019

          INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen

          36019208

          172/2019

          potraviny

             47,16

          ---

          Telef.

          25.11.2019

          Chrien spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, Zvolen

          36008338

          173/2019

          potraviny

          191,00

          ---

          Telef.

          27.11.2019

          METRO-Cash&Carry SR  s r.o. Ulica Stráž 17, Zvolen

          45952671

          174/2019

          potraviny

          104,76

          ---

          Telef.

          27.11.2019

          INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen

          36019208

          175/2019

          potraviny

            20,34

          Dodávka ovocia, zeleniny  výrobkov z nich  do škôl a školských zariadení pre deti a žiakov v rámci programu Školské ovocie“ pre školský rok 2019/2020.

          zo dňa 27.5.2019

          Telef.

          27.11.2019

          LUNYS, s r.o. Hlavná č. 4512/96, Poprad

          36472549

          176/2019

          potraviny

          174,01

          Dodávka  mlieka mliečnych výrobkov  v rámci projektu „Školský mliečny program“ v súlade s nariadením vlády č. 189/2017, Kúpna zmluva č. 02/2019/ŠM- zo dňa 27.8.2019

          Telef.

          27.10.219

          Mliekáreň  Kopanice, Selce s r.o. Selčiasnka cesta č. 2 Banská Bystrica

          36644811

           

           

           

           

          Zverejňovanie objednávok a faktúr  od 1.1.2019

           (Zákon č.211/2000 Z.z.)

          Mesiac : December 2019

          Údaje o vyhotovenej objednávke  za tovary, služby  a práce :

          dent.údaj objed.

          Popis objedn. plnenia

          Suma s DPH (odhad  €) 

          Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou 

          Dátum vyhotovenia

          Dodávateľ - ident ifikačné údaje

          Zodpov. osoba  za objednávku –funkcia

          Objednávka č. 64/2019

          Učebné pomôcky pre ŠKD

          194,00

          ---

          9.12.2019

          TOYETO, Kukučínova č. 1 Bratislava- prev. Banská Bystrica

          Mária Maliniaková, hospodárka

          Objednávka č. 65/2019

          Učebné pomôcky pre ŠKD

            35,00

          ---

          9.12.2019

          Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, Lučenec – prev. Banská Bystrica

          Mária Maliniaková, hospodárka

          Objednávka č. 66/2019

          Čistenie kanalizácie- havária

            90,00

          ---

          16.12.2019

          EKOKANÁL – P. Bucholcer s r.o. SNP 43, Badín - Banská Bystrica

          Mária Maliniaková, hospodárka

          Objednávka č. 67/2019

          Kontrola hasiacich prístrojov a nástenných hydrantov

          145,00

          ---

          16.12.2019

          MIROMAX s r.o. Zvolenská cesta 133/A, Banská Bystrica

          Mária Maliniaková, hospodárka

          Objednávka č. 68/2019

          Kancelárske potreby

            38,00

          ---

          19.12.2019

          Tibor Varga -TSV Papier Lučenec – prevádzka Horná č. 36, Banská Bystrica

          Mária Maliniaková, hospodárka

          Objednávka č. 11/2019

          Soľ tabletovaná pre ŠK

            20,00

          ----

          16.12.2019

          GASTRO PARTY s r.o., Zvolenská cesta 23, Banská Bystrica

          Marta Dirbáková vedúca ŠJ

          Objednávka č. 69/2019

          Kancelárske potreby

            20,00

          ---

          23.12.2019

          Tibor Varga -TSV Papier Lučenec – prevádzka Horná č. 36, Banská Bystrica

          Mária Maliniaková, hospodárka

           

          Údaje o faktúrach za tovary, služby  a práce :

           

          Ident.údaj faktúry

          Popis fakturácie

          Suma  s DPH

          Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou 

          Č.objedn.

          Dátum doručenia faktúry

          Dodávateľ-identif. údaje

          IČO

          270/2019

          Hygienické prostriedky

          Za 12/2019

          49,93

          Abonentná zmluva zo dňa 6.9.2016

          ---

          2.12.2019

          CWS boco Slovensko, s r.o.  Bojnická č. 10 Bratislava - Obchodné a logistické centrum, M.R. Štefánika 87 Hlohovec

          31411045

          271/2019

          Plyn za 12/2019

          15,00

          ---

          ---

          2.12.2019

          SPP a.s  Mlynské Nivy 44/a, Bratislava,  prev. Lieskovská cesta  Zvolen

          35815256

          272/2019

          Aktualizácia programu 12/2019-11/2020

              407,40

          Licenčná zmluva č. 13831 zo dňa 14.2.2011

          ---

          2.12.2019

          VEMA s r.o. Plynárenská 7/C, Bratislava

          31355374

          273/2019

          Príspevok do SF-0,05% -11/2019

                21,84

          ---

          ---

          3.12.2019

          ZO OZ PŠaVedy  pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica

          00354252

          274/2019

          Elektrická energia 12/2019

              302,00

          ---

          ---

          4.12.2019

          Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke  8591/4B Žilina

          36403008

          275/2019

          Vodné-stočné (27.9.2019-4.12.2019)

             620,87

          ---

          ---

          6.12.2019

          Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica

          36644030

          276/2019

          Výkon zodpovednej osobe 12/2019

               58,58

          Zmluva č. 2018-ZO6595

          ---

          6.12.2019

          Euro Trading s r.o., Muškátová  38, Košice

          44031483

          277/2019

          Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov  -11/2019

          1.024,50

          ---

          ---

          9.12.2019

          ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica

          00354252

          278/2019

          Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov  -11/2019

             204,90

          ---

          ---

          9.12.2019

          ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica

          00354252

          279/2019

          Režijné náklady na stravovanie zamestn. a cudzích strav.11/2019

             723,20

          ---

          ---

          9.12.2019

          ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica

          00354252

          280/2019

          Dodávka TÚV a teplo  - 11/2019

          2.417,56

          ---

          ---

          9.12.2019

          STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica

          36024473

          281/2019

          Pranie a prenájom rohoží (4.11.19-30.11.19)

               43,14

          Zmluva o servisnom prenájme a praní rohoží zo dňa 13.2.2018

          ---

          9.12.2019

          Lindström  s r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava

          35742364

          282/2019

          Predplatné časopisov KOMENSKY,

          VYCHOVAVATEĽ

                13,50

          ---

          ---

          9.12.2019

          Slovenská pošta, a.s. Partizánska č. 9, Banská Bystrica

          36631124

          283/2019

          Prídel do SF – 11/2019

              655,33

          ---

          ---

          9.12.2019

          ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica

          00354252

          284/2019

          Služby „Virtuálna knižnica“ 11/2019

                  9,96

          Dodatok č. DBK/18/06/0271 zo dňa 28.8.2018 k Zmluve č. VK/11/06/020

          ---

          9.12.2019

          Komensky s r.o. Park Mládeže 1, Košice

          43908977

          285/2019

          Učebné pomôcky pre ŠKD (72g)

          174,72

          ----

          ----

          10.12.2019

          TOYETO, Kukučínova č. 1 Bratislava- prev. Banská Bystrica

          51725479

          286/2019

          Učebné pomôcky pre ŠKD (72g)

            54,30

          ----

          ----

          10.12.2019

          Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, Lučenec – prev. Banská Bystrica

          32627211

          287/2019

          Režijné náklady  a doprava (PHM) za strav. detí v ŠMŠ B.B.-XII/2018

          446,25

          Zmluva 1/2014 zo dňa 23.9.2014

          ---

          11.12.2019

          ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica

          00354252

          288/2019

          preprava, autobusom – zájazd - platba zo SF, pre zamestnancov školy

          200,00

          ---

          ---

          11.12.2019

          Marián Ľalík - autobusová a nákladná preprava, Ul. 29. Augusta č. 29, Banská Bystrica

          40892565

          289/2019

          Hovory  do pevných sietí (1.11.2019-30.11.2019)

            63,55

          Zmluva č. Zmluva č. 2029613612 zo dňa 7 .10.2015,  Dodatok k zmluve 2029613612,2028916633  zo dňa 25.7.2019

          ---

          11.12.2019

          T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava

           

          35763469

          290/2019

          Paušál BOZP a OPP za IV.Q.2019

          118,80

          Zmluva č. 08/09/2013/P z 29.8.2013

          --

          11.12.2019

          PYROBOSS s r.o. Partizánska cesta č. 71, Banská Bystrica

          36644048

          291/2019

          Ochrana objektu školy za IV.Q.2018

          252,00

          Zmluva – o ochrana objektu majetku EZS  ŠZŠ Ďumbierska č.15, Banská Bystrica,  1.8.2018

          ---

          12.12.2019

          OMNIS SECURITY SERVICE BB s r.o., Prof. Sáru č. 5, Banská Bystrica

          36031194

          292/2019

          Odber a preprava živočíšnych produktov zo ŠJ

            27,18

          Rámcová zmluva č.2014/0048-A

          ---

          13.12.2019

          Polystar, s r.o. Slovenská 13A, Nové Zámky

          36552119

          293/2019

          Čistenie kanalizácie

            90,00

          ---

          ---

          13.12.2019

          EKOKANÁL s r.o., SNP č 43, Badín

          44193726

          294/2019

          Príspevok zamestn. na stravovanie zamestnancov – XII./2019

          829,50

          ---

          ---

          13.12.2019

          ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica

          00354252

          295/2019

          Príspevok zo SF na stravovanie zamestn. 12/2019

          165,90

          ---

          ---

          13.12.2019

          ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica

          00354252

          296/2019

          Režijné náklady na stravovanie zamestn. a cudzích strav.12/2019

          561,60

          ---

          ---

          12.12.2019

          ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica

          00354252

          297/2019

          Soľ tabletovaná pre ŠK

            19,20

          ---

          ---

          17.12.2019

          GASRO PARTY s r.o.Zvoelnská cesta č. 23, Banská Bystrica

          44458312

          298/2019

          Kontrol – revízia hasiacich prístrojov

          174,52

          ---

          ---

          17.12.2019

          MIROMAX spol s r.o. Zvolenská cesta č. 133/A, Banská Bystrica

          31609058

          299/2019

          Prídel do SF – 12/2019

          571,94

          ---

          ---

          18.12.2019

          ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica

          00354252

          300/2019

          Príspevok do SF-0,05% -12/2019

            19,07

          ---

          ---

          18.12.2019

          ZO OZ PŠ a Vedy  pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica

          00354252

          301/2019

          Hovory do mobilných telef. (15.11.2019-14.12.2019)

            61,98

          Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej viazanosti mobilnej linky 911930528 zo dňa 7.9.2017

          ---

          18.12.2019

          T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava

           

          35763469

          302/2019

          Platba DDS – 11/2019

              3,32

          ---

          ---

          23.12.2019

          Mgr. Jarmila Estayová, Podháj č.45, Banská Bystrica  

          xxxx

          303/2019

          Kancelárske potreby

               20,00

          ----

          ----

          23.12.2019

          Tibor Varga -TSV Papier Lučenec – prevádzka Horná č. 36, Banská Bystrica

          32627211

           


                                                                                                    STRAVOVANIE

          Mesiac :  december  2019

           

          Ident.údaj objednávky

          Popis objedn. plnenia

          Suma s DPH (odhad € ) 

          Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou 

          Dátum vyhotovenia

          Dodávateľ-identif. údaje

          Zodpov. osoba  za objednávku –funkcia

          ---

          ---

          ----

          ----

          ----

          ----

          -----

           

          Údaje o faktúre za potraviny :

           

          Ident.údaj faktúry

          Popis fakturácie

          Suma  s DPH

          Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou 

          Č.obj.

          Dátum doručenia faktúry

          Dodávateľ-identif. údaje

          IČO

          177/2019

          potraviny

          151,34

           

          Telef.

          4.12.2019

          Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová

          10928693

          178/2019

          potraviny

          167,09

          Kúpna zmluva zo dňa 26.8.2009

          Telef.

          4.12.2019

          GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva

          36047651

          179/2019

          potraviny

              9,16

          Dodávka ovocia, zeleniny  výrobkov z nich  do škôl a školských zariadení pre deti a žiakov v rámci programu Školské ovocie“ pre školský rok 2018/2019.

          zo dňa 20.9.2018

          Telef.

           4.12.2019

          LUNYS s r.o. Vodárenská 38, Poprad

           36472549

          180/2019

          potraviny

          491,52

          ---

          Telef.

          4.12.2019

          M&CARNE s r.o., Rudlovská cesta č. 53, Banská Bystrica

          46287612

          181/2019

          potraviny

              7,92

          ---

          Telef.

          10.12.2019

          RAVADON  corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno

          45503486

          182/2019

          potraviny

          144,00

          KZR 074/2017 zo dňa 2.1.2017

          Telef.

          10.12.2019

          ATCl-JR, s r.o. Vsetínska cesta 766, Poprad

          35760532

          183/2019

          potraviny

          180,02

          ---

          Telef.

          13.12.2019

          Potraviny M. Temniak, Cesta k nemocnici č.39, Banská Bystrica

          32007345

          184/2019

          potraviny

              7,92

          ---

          Telef.

          13.12.2019

          RAVADON  corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno

          45503486

          185/2019

          potraviny

          172,58

          Zmluva o dodávke potravinového tovaru  č. 404163 zo dňa 28.5.2018

          Telef.

          13.12.2019

          BidfoodSlovakia s r.o., piešťanská č. 2321/71, Nové Mesto nad Váhom

          34152199

          186/2019

          potraviny

            36,96

          ---

          Telef.

          13.12.2019

          INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen

          36019208

          187/2019

          potraviny

              9,58

          Dodávka ovocia, zeleniny  výrobkov z nich  do škôl a školských zariadení pre deti a žiakov v rámci programu Školské ovocie“ pre školský rok 2018/2019.

          zo dňa 20.9.2018

          Telef.

           13.12.2019

          LUNYS s r.o. Vodárenská 38, Poprad

           36472549

          188/2019

          potraviny

              2,44

          Dodávka ovocia, zeleniny  výrobkov z nich  do škôl a školských zariadení pre deti a žiakov v rámci programu Školské ovocie“ pre školský rok 2018/2019.

          zo dňa 20.9.2018

          Telef.

           13.12.2019

          LUNYS s r.o. Vodárenská 38, Poprad

           36472549

          189/2019

          potraviny

              51,14

          Dodávka ovocia, zeleniny  výrobkov z nich  do škôl a školských zariadení pre deti a žiakov v rámci programu Školské ovocie“ pre školský rok 2018/2019.

          zo dňa 20.9.2018

          Telef.

           13.12.2019

          LUNYS s r.o. Vodárenská 38, Poprad

           36472549

          190/2019

          potraviny

                 9,34

          Dodávka ovocia, zeleniny  výrobkov z nich  do škôl a školských zariadení pre deti a žiakov v rámci programu Školské ovocie“ pre školský rok 2018/2019.

          zo dňa 20.9.2018

          Telef.

           17.12.2019

          LUNYS s r.o. Vodárenská 38, Poprad

           36472549

          191/2019

          potraviny

             101,05

          ---

          Telef.

          18.12.2019

          INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen

          36019208

          192/2019

          potraviny

               63,36

          ---

          Telef.

          18.12.2019

          INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen

          36019208

          193/2019

          potraviny

             323,78

          ---

          Telef.

          18.12.2019

          Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová

          10928693

          194/2019

          potraviny

               52,32

          Dodávka  mlieka mliečnych výrobkov  v rámci projektu „Školský mliečny program“ v súlade s nariadením vlády č. 189/2017, Kúpna zmluva č. 02/2019/ŠM- zo dňa 27.8.2019

          Telef.

          18.12.2019

          Mliekáreň  Kopanice, Selce s r.o. Selčiasnka cesta č. 2 Banská Bystrica

          36644811

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           


           

           

           

           

           


           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

    • Kontakty

      • Špeciálna základná škola
      • +421 048/4141277 +421 048/4126052 - sekretariát, ekonomické oddelenie +421 048/4142035 - vedúci školskej jedálne mobil škola sekretariát: 0911 930 528
      • Ďumbierska 15, 974 11 Banská Bystrica 97411 97411, Banská Bystrica Slovakia
      • IČO 00 354 252
      • DIČ 202 155 70 32
      • Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk. Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo
    • Prihlásenie